[QUOTE=МихМих;1090891]
|
вы продали не с НДС, а с наценкой 18% )))))))
С наценкой понятно, подтверждаем калькуляцией расходов.
вопрос в том, НДС включать в инвойс али нет?
Помнится лет 6 назад не влючали, у таможни были вопросы почему закупочная стоимость больше продажной. А щас как?
|
потому что знатоки таможенного что,где,когда...не знают что ЦЕНА приобретения на внутреннем рынке = СТОИМОСТИ приобретенного товара + НДС....а ЦЕНА экспортной реализации = СТОИМОСТИ реализованного товара без НДС...и ваша реализационная маржа = стоимость приобретения (а не цена) - стоимость реализации...а НДС...в калькуляцию РАСХОДОВ....ну никак не катит....если вы не на упрощенке...