а что у вас в платежке написано ? Если авансовые платежи, то вам заполнять по приложению № 1, если таможенная пошлина - то приложение № 2
|
Меня интересует приложение № 2, какие у меня возникли вопросы по его заполнению я указал.
Люди кто заполнял заявления о возврате таможенной пошлины (ошибочно перевили), дайте, пжласта, свои комментарии по 2 вопросам:
В заявлении о возврате излишне уплаченных таможенных пошлин..:
1.
Графа - номер документа, в соответствии с которым исчислялись таможенные платежи
- мы ошибочно перечисли денежные средства как таможенные пошлины, таможенные пошлины у нас не исчислялись (ошибочно перечислили), соответственно, как заполнять графу: ставить прочерк, ничего не ставить или вбить номер единственной гтд по которой уплачивали ндс и таможенные сборы?
2. Графа - номер и дата уведомления таможенного органа об излишней уплате
Что это это за уведомление или в нашей ситуации оставляем графу не заполненной?