Показать сообщение отдельно
MSC
Активист
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 221
Благодарности:
отдано: 10
получено: 37/30
по мне, так лучше все-таки вариант с Кредит-Нотой, если уж поставщик так щедро ее предложил. У меня бывают КН с периодичностью где-то раз в квартал. Делаем так:
1) как только поставщик присылает КН, ее тут же ставят на учет в бухгалтерии и с суммы КР уплачивают НДС 18% в том бух.периоде, в котором эта КР зарегистрирована (учитывайте это при обсуждении с поставщиком), такие вот у нас особенности бух.учета.
2) когда оплачиваем очередную партию с использованием этой КН, заполняем специальную форму банка и платим разницу между суммой проформы и суммой КН. И в заявлении на оплату в банк указываем, что используем такую-то КН и приводим подробности подсчета
3) при тамож.оформлении подкладываем документы по платежу за товар вместе с этой самой КН (причем в КН у нас указано, за что конкретно мы эту кредит-ноту получаем).
Всё. Потому что, если получать товар-недостачу как "бесплатный", типа реклама или еще чего такое, его ж потом не продашь никак клиентам легально.
MSC вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили: