Почему 0?
Выставляет 18%. Оплачивает в бюджет. На отчетный период подает на возмещение (или на возврат). Подтверждением является - акт выполненных работ.
Или я не прав?
|
КБухгалтеру. Вы явно не понимаете бухгалтерского жаргона, бухи называют возмещением - зачет "входного" НДС, вот и ввели вас в заблуждение, но в данной сделке нет оснований для ставки НДС 0%, ибо местом реализации является территоиия РФ. Начисляется 18%, возмещается входной согласно учетной политики организации, к уплате в бюджет - разница между начисленным и входным....