|
"Форма заявления о возврате авансовых платежей определена в приложении 1 к приказу ФТС России от 22.12.2010 №2520 «Об утверждении форм заявления плательщика о возврате авансовых платежей, заявления плательщика о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств, заявления плательщика о возврате (зачете) денежного залога».
|
Ох, пытаюсь описать ситуацию ясно, и всё равно не получается. Никаких авансовых платежей таможне
нет. Они были — но полностью израсходованы импортом станков. Которые частично распроданы, а по большей части лежат сейчас на складе в Москве. Т.е. у компании есть право подать на возмещение НДС, но в налоговую, а не в таможню. Вопрос в том, можно ли вместо этой операции как-то перезачесть НДС из налоговой в таможню со сменой КБК, чтобы мы его использовали при дальнейшем импорте?