Показать сообщение отдельно
Сергей Пчела
Эксперт
 
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,449
Благодарности:
отдано: 662
получено: 339/184
Цитата ( Chapaev » )
"Форма заявления о возврате авансовых платежей определена в приложении 1 к приказу ФТС России от 22.12.2010 №2520 «Об утверждении форм заявления плательщика о возврате авансовых платежей, заявления плательщика о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств, заявления плательщика о возврате (зачете) денежного залога».

Ох, пытаюсь описать ситуацию ясно, и всё равно не получается. Никаких авансовых платежей таможне нет. Они были — но полностью израсходованы импортом станков. Которые частично распроданы, а по большей части лежат сейчас на складе в Москве. Т.е. у компании есть право подать на возмещение НДС, но в налоговую, а не в таможню. Вопрос в том, можно ли вместо этой операции как-то перезачесть НДС из налоговой в таможню со сменой КБК, чтобы мы его использовали при дальнейшем импорте?
Сергей Пчела вне форума   Ответить с цитированием