ага, только не периода выпуска, а когда все документы собрали
|
Это вы про НДС по ставке 0%?
А вот "входной" НДС, уплоченный по диклорации (С) будет зачтен в квартале, когда ДТ выпустили, так_чта взвращать нечего будет в другом периоде, 2 раза НДС никто не вернет.