Я постоянно занимаюсь экспортом, в т.ч. и такие ситуации есть, подозреваю, что ваш бух выставила повторно НДС к возмещению... Тем боллее, что ситуация попасть в один отчетный период с выпущенными ДТ и Заявлением об уплате косвенных налогов ничтожно мала - по причине сроков.
з.ы. и на бумаге платежки давно не штаповали
|
Что это за "Заявление" при вывозе, вроде это только при импорте? Если партионный учёт, то запросто можно всё в одном периоде сделать не востанавливая НДС на экспортную отгрузку. Как это можно повторно выставить НДС к возмещению при неподтвержённом пока экспорте?
Вообщем наверно действительно чересчур долго экспортом занимаетесь.
А чисто по теме - ДТ надо предоставлять, потому что с/ф нет на приход и в АРМ Возмещение НДС: Налогоплательщик" их надо вносить. А про отметки на п/п просто написать - так и так, нифига нет при ЭД2 ДК ТП не предоставляется. А сверку сделать - месяца хватит, прямо не горячие пирожки продаёт автор - трындеть то не надо, что месяца не хватает