Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, можно ли при подаче документов в налоговую для подтверждения и возмещения НДС-0% при экспорте в страны дальнего зарубежья (не ТС) прикладывать инвойс (тот что в ДТ указан и с грузом ушел), а не счет-фактуру? Знаю, что это одно и то же, но бухгалтерия что-то у меня переживает. Помогите прояснить вопрос, пожалуйста. И, если можно, ссылку на нормативный документ какой-нить, плиз
