как это понять?объясните подробнее, ооочень интересно)
|
Если кратко и просто.Вы же товар вернули, НО ДО ЭТОГО сделали экспорт под 0%, подали подтверждающие документы в налоговую, то есть получилось что НДС который вы уплатили своему продавцу в налоговой декларации пошел весь на минус. Теперь товар вернули, надо это все в учете отразить, прийти в исходное состояние ( ЭКПОРТА НЕТ ), то есть восстановить НДС ( убрать его с минусов в налоговой декларации ). Иначе что получится. Вы товар вернули, затем продали ПО РОССИИ с НДС, а НДС КОТОРЫЙ ПАТИЛИ ПОСТАВЩИКУ СНОВА НА МИНУС ПОСТАВЛИ ?