Довоз недостающего товара задвоение НДС
Уважаемые коллеги!
Ситуация такова:
1) Привезли товарную партию, поместили под процедуру (ИМ40). После выпуска выявилась солидная недостача товара.
2) Выкатили претензию поставщику. Поставщик отгрузил недостающий товар по счет-проформе. поместили под процедуру (ИМ40) все это дело не глядя с уплатой начисленной суммы таможенных платежей (разные декларанты, второй не особо заморачивался...).
Итог - НДС уплачен помещении под процедуру первоначально и НДС уплачен при помещении довоза партии (пошлина 0%).
Вопрос: как в таком случае он должен был поступить (если бы не прощелкал момент), как можно поправить ситуацию (вернуть излишек и не создать состав для возбуждения ДАП)?
Заранее спасибо...
|