|
Всем добрый день,
По ситуации с контейнерами: мы решили их декларировать отдельно.
При этом по контракту они были прописаны как "упаковка" и включены в стоимость оборудования. Выделить их не представлялось возможным, т.к. никто не знал их количество (и сейчас неизвестно) и Поставщик наотрез их выделять отказался. Поэтому было решено делать проформу-инвойс на контейнер, где будет прописана стоимость контейнера исключительно для таможенных целей.
Т.е. получается, мы НДС на контейнеры как бы платим 2 раза, т.к. их стоимость уже включена в стоимость оборудования, и еще на них идет отдельная проформа. Теперь у бухгалтера вопрос, они идут по тому же контракту, она их должна приходовать как безвозмедные, сможем ли мы по ним возместить НДС и не будет ли у нас проблем с валютным контролем?
|