Показать сообщение отдельно
ИПР
Заблокирован
 
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 2,172
Благодарности:
отдано: 1,235
получено: 196/172
Цитата ( Kaizer_Soze » )
А какой именно другой порядок- какие сложности с НДС могут быть у продавца в РФ при продаже в Казахстан и с заявлением об уплате?
П то тот НДС, который мы берем к зачету, заплаченный в РФ за товар,может быть принят к зачету только после подтверждения вывоза в ЕС. А если не предоставляем вообще подтверждения вывоза, то и к зачету НДС, заплаченный за товар в РФ не можем взять и платим 18%НДС за проданный товар. При экспорте в Казахстан- нужно ли для налоговой подтверждение вывоза в виде печати на накладной о пересечении границы или только подтверждение того, что они заплатили НДС?

Не-а )) При начислении НДС по ставке 18%, на самом деле в бюджет вы платите разницу между начисленным и "входным" по счетам-фактурам. В зачете входного могут отказать, ежели продавец-"однодневка", не уплатившая НДС в бюджет. По заявлению вам подтвердят ставку 0%, при этом налоговая сверяется с полученной из казахстанской налоговой электронной копией, а к зачету входной НДС примут по итогам камеральной налоговой проверки и вам вернут, ну, или не вернут.
з.ы на границе таможенников уволили 4 года назад.
Последний раз редактировалось ИПР; 10.04.2015 в 12:29..
ИПР вне форума   Ответить с цитированием