Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться!
Наша фирма ввезла станок стоимостью 11000 долл США в 2012 году. Мы его полностью растаможили. Новый из США. Он стоял как выставочный образец три года. Потом мы его в 2015 году продали за 18000 долл США (по курсу ЦБ на день покупки).
Наш покупатель потом продал его в Китай. А потом подал на возмещение НДС.
А теперь нам пишет налоговая и просит мотивировать увеличение цены почти в два раза.
А нашему покупателю влупили налоговую проверку - да и нам за одно.
Вопрос: есть ли где-то описание того, как надо было правильно возмещать НДС?
Может мы что-то не учли в наших экспорных операциях? 
В яндексе и здесь на форуме я ответа не нашел.
Заранее спасибо, Алексей.
|
В 2 этапа с 11 т.р. после ввоза и поставки на баланс и после продажи с 7 т.р.
Или единоразово только после продажи с 18 т.р.
Главбуха гнать в шею.