1. Может, они статформу имели в виду?
2. Продаёте без НДС, казахи платят НДС у себя, вам заявление об уплате косвенных налогов, вы его в налоговую.
Подробнее в соседних темах разжёвано. Да и в инете полно инфы.
|
1) Для нас было бы идеально, чтобы мы выставляли счета с включенным НДС, Казахи эти счета оплачивали и у себя в Казахстане не должны были ничего более оплачивать и могли дальше его перепродавать. Я верно описал? Если они оплатят товар по счету с включенным российским НДС - то им больше нечего платить не нужно будет?
2) Прошу еще пояснения - растамаживать в любом случае не требуется, или это относительно уже сформированных заказов для конечного потребителя в Казахстане? Если мы продаем товар фирме-контрагенту из РК для дальнейшей перепродажи на территории Казахстана, то это остается справедливым?