Показать сообщение отдельно
zavalnuk
Гость
 
Аватар для zavalnuk
 
Регистрация: 06.05.2012
Сообщений: 22
Благодарности:
отдано: 3
получено: 0/0
Цитата ( stasiboro » )
1. Может, они статформу имели в виду?
2. Продаёте без НДС, казахи платят НДС у себя, вам заявление об уплате косвенных налогов, вы его в налоговую.

Подробнее в соседних темах разжёвано. Да и в инете полно инфы.

1) Для нас было бы идеально, чтобы мы выставляли счета с включенным НДС, Казахи эти счета оплачивали и у себя в Казахстане не должны были ничего более оплачивать и могли дальше его перепродавать. Я верно описал? Если они оплатят товар по счету с включенным российским НДС - то им больше нечего платить не нужно будет?

2) Прошу еще пояснения - растамаживать в любом случае не требуется, или это относительно уже сформированных заказов для конечного потребителя в Казахстане? Если мы продаем товар фирме-контрагенту из РК для дальнейшей перепродажи на территории Казахстана, то это остается справедливым?
zavalnuk вне форума   Ответить с цитированием