Добрый день
пару лет назад оформил клиент экспорт (поставка оборудования в своем представительство). в стране ввоза сначала был отказ ввоза, потом разрешили на год. пришла пора возвращать. делаем реимпорт после экспорта?
код с импортной пошлиной 0%
гр.37 6010000?
гр.40 - № ДТ экспортной
гр.44 - ДТ экспортная + отметка вывоза, если найдем. + фото, в каком состоянии сейчас оборудование + какое-н письмо по основанию вывоза
07011 - пп. 1 п. 3 ст. 80 от 27.11.2009
10 группу не заполняем
платежи - только сборы, НДС на УР?
|
НДС на УР не получиться. Поэтому как думаю писали в этой теме если придется уплатить НДС его на вычет не поставить согласно НК РФ.
Вывод. Заявить " чистый" импорт, так как ставка пошлины 0 и никаких проблем ни с идентификацией ни с НДС