Показать сообщение отдельно
пенсионер
Гуру
 
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 17,450
Благодарности:
отдано: 164
получено: 3,880/3,074
Цитата ( ПреведЪ » )
Конечно. Если Вы его оплатили при таможенной очистке, то Ваш бухгалтер должен знать, как предъявить уплаченный "импортный" НДС к возмещению в следующем отчётном периоде. Для этого Вы должны подтвердить, что полученный товар был поставлен Вами на учёт, предъявить ДТ и документ об уплате НДС.

Тот НДС, который заплатил Вам покупатель, подлежит перечислению в бюджет в полном объёме. Следовательно заплатить Вы в итоге должны разницу между НДС, полученным от покупателя и уплаченным при таможенной очистке.

Камеральную проверку Вам назначат, но страшного нет ничего, если Ваши "бумажки" в порядке.

Второй абзац все же не следует понимать буквально. На самом деле начисленный НДС при продаже по РФ ( в составе суммы НДС от всех продаж ), НДС при покупке товаров в РФ и НДС уплаченный на таможне при ввозе отражаются в налоговой декларации по соответствующей строке. А там уж что в итоге получиться то и платим или не платим
__________________

«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин)
пенсионер вне форума   Ответить с цитированием