В начале года, повторяюсь, были при оформлении лишне уплачен НДС. К концу года компания решила их вернуть. Заполнила заявление-обращение по приказу № 2520, приложила все документы и обоснования. Но, как заполнить КДТ, если при начальном оформлении компания была ЗАО, а сейчас стала АО, поменялось ФИО в 54 графе. Как правильно заполнить КТД?
|