Показать сообщение отдельно
Daria_F.
Гость
 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 20
Благодарности:
отдано: 13
получено: 4/4
Цитата ( corpsereviver » )
и НДС по этой поставке бухгалтерия включит в декларацию за первый квартал, и в заявлении о ввозе укажет дату принятия на учёт мартовскую? если да, то подавайте статформу за март

всё верно, давненько уже было разъяснение на эту тему: http://www.tks.ru/forum/showthread.p...32#post2572132

Час от часу не легче....

Цитата из ссылки: "Обращаем Ваше внимание, что таможенными органами на постоянной основе проводится сверка сведений, заявленных в статистических формах учета товаров со сведениями из заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, предоставляемых в Федеральную налоговую службу"

В общем, у нас-то ситуация такая--пропустили статформу. Она была самым концом месяца, и по факту груз пришел в следующем. Но бухгалтерия ставит на приход датой документов, и эта поставка уже поставлена.

Сейчас можно было бы приложить ТТН и CMR, где будет написана дата прихода следующий месяц, тогда как бы всё будет сдано вовремя.
Но тут появляется информация, что таможня сверяется с ФНС итд

Вот и что делать?...
Подать через месяц после постановки на учёт--это 100% будет выявлено и 100% будет штраф. Подать датой прихода в следующем месяце--это расхождение с бух.учетом, которое, как выясняется тоже может быть выявлено... Правда, в нашем случае это всё было в пределах одного квартала, но тем не менее...
Daria_F. вне форума   Ответить с цитированием