Добрый день. коллеги!
Подскажите, пожалуйста, неопытному человеку по возврату несколько моментов:
Платили на таможню авансы (и НДС, и ввозную пошлину). Сейчас висят остатки по куче частично использованных платежек. Пишу заявление на возврат по Приложению 1 - и на авансы по НДС, и на пошлину же? Там куда-то КБК пишется? Пошлина и НДС в одном заявлении или в разных?
- "авансовые платежи, внесенные по платежным документам:" - здесь платежки на полные суммы или указываем сумму "хвоста", оставшегося от платежки.
- "в связи с излишней уплатой денежных средств" нормальная причина? Ошибочно мы ничего не перечисляли;
- прилагаем платежки (из банк-клиента подойдут или в банке заверять?). что-то еще надо?
ИНН/ОГРН/ЕГРЮЛ/доки на дира пишем, что предоставляли и в них отсутствуют изменения
- письмо у нотариуса дир подписывает?
Извините за много букв, но страшно как-то в первый раз)))
|