А как связаны вопрос не декларирования с с формой примененной накладной ?
|
Проконсультировали умные люди и сказали, что при вывозе в Казахстан всегда декларируем, только характер сделки указываем - поставка товара по договору между резидентами без совершения внешнеэкономической сделки.
Получается в декларации графе 8 (получатель) я указываю - российского получателя?
Теперь другой вопрос продаем с НДС 18%?