Т.е. хотите сказать, что отчетный период будет мной заполнен - июнь, а подать можно будет до 10.08.25 за июль? Я вот не думаю, что это правильно.
"после фактического поступления на склад, а то вдруг товар вообще не доедет (тьфу-тьфу-тьфу)" - вот вот, по здравому смыслу так и должно быть, ведь товар вообще может не доехать, а СФ мы уже подали. Бред какой то.
Но формально - по дате оприходования.. как не крути.
В общем бухи запрос послали через К+ или Главбух.. посмотрим.
|
Особо не разбирался, НПА читал давно, но по Вашей логике получается, что если куплен товара за бугром без намерения его ввоза, то все равно надо подать статформу.

Не силен в бухгалтерии, но полученный ( принятый ) товар за бугром можно отразить на сч. 15 ( получение товара ), а когда товар приедет на сч. 41 ( Товары приняты к учету ).
Если при FCA нет CMR то при передаче товара надо оформлять акт приема- передачи ( отразить на сч. 15 )