Коллеги, возник вопрос!
При реимпорте (им 60) у нас в ДТ фактурная стоимость товара равна 0, в ДО1 при помещении товара на ВХ фактурная стоимость была взята из счета-проформы, что указываем в коммерческом акте и, соответственно, в ДО2 - 0 или из счета берем?
|
мы берем 0, ибо иначе будет расхождение с ДТ, и соответственно с уведомлением о возможности выдачи товара, как правило дальше ОКПВТ не роют, хотя логично указывать фактурную, имхо...
там какая-то муть с тем, что при данных режимах не поставишь всю стоимость, только 0...