Показать сообщение отдельно
SLAVA
Гость
 
Ошибка, простите, читайте Z.

Секундочку. НДС, уплаченный в таможню зачитывается фирмой Z на основании п.1 с.172 НК РФ (НДС уплачен, товар принят к учёту), по-моему у Z проблем нет. Или не так?



Maximych 03.07.2007, 23:23
  Ответить с цитированием