Зачёт декларации
Здравствуйте, возник такой вопрос от партнера.
Описываю ситуацию.
Мы хотим, чтобы ГТД от марта 2020г. по контракту ( CEO AGRO....Турция) , который не стоит на учете, была зачтена на контракт (BEL TARIM.... Турция), который стоит на учете (УНК 1 9 0 6....) .
Валюты и поставщики разные.
Цель - хотим произвести взаимозачет в банке между этими контрактами. А именно , зачесть задолженность по оплате за данный товар по ГТД от марта 2020г. в счет уменьшения задолженности BEL TARIM.... перед нами по контракту, который стоит на учете в банке.
Договор уступки права требования между турецкими компаниями есть (на основании которого CEO.... Турция передает права требования денежного долга BEL TARIM.... , доп соглашение о взаимозачете есть.
В банк документы переданы. И в банке же нам сказали, что нужно подать этот же пакет документов на таможню.
Может кто сталкивался с подобным?
Если ошибся темой, просьба не закидывать камнями, а перенаправить в нужный раздел. Заранее спасибо
|