Показать сообщение отдельно
Krotti
Завсегдатай
 
Аватар для Krotti
 
Регистрация: 17.05.2012
Сообщений: 38
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
Зачёт декларации

Здравствуйте, возник такой вопрос от партнера.

Описываю ситуацию.
Мы хотим, чтобы ГТД от марта 2020г. по контракту ( CEO AGRO....Турция) , который не стоит на учете, была зачтена на контракт (BEL TARIM.... Турция), который стоит на учете (УНК 1 9 0 6....) .

Валюты и поставщики разные.

Цель - хотим произвести взаимозачет в банке между этими контрактами. А именно , зачесть задолженность по оплате за данный товар по ГТД от марта 2020г. в счет уменьшения задолженности BEL TARIM.... перед нами по контракту, который стоит на учете в банке.
Договор уступки права требования между турецкими компаниями есть (на основании которого CEO.... Турция передает права требования денежного долга BEL TARIM.... , доп соглашение о взаимозачете есть.

В банк документы переданы. И в банке же нам сказали, что нужно подать этот же пакет документов на таможню.

Может кто сталкивался с подобным?
Если ошибся темой, просьба не закидывать камнями, а перенаправить в нужный раздел. Заранее спасибо
Krotti вне форума   Ответить с цитированием