|
|
|
|
||||||
| Ответ |
| Тема : зачет ндс при импорте в налоговой | Опции темы | Опции просмотра |
|
Активист
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 248
Благодарности:
отдано: 2
Благодарностей получено: 1/1
|
29.10.2009, 21:08
#1
зачет ндс при импорте в налоговой
какой алгоритм в данной процедуре.
есть импорт, при ввозе взимается ндс за товар и за услугу доставки(причем так странно - пока везет иностранный перевозчик ндс же нет, во франкфурте садят на аэрофлот ндс появляется в тарифе), прилитает на границу - ндс считают с таможенной стоимости, т.е я уже дважды получается ее плачу, сначала в тарифах аэрофлота, потом в таможне. суть вопроса в том, как ее, эту уплаченную ндс потом вычисть из налогов уплачиваемых по усн(6% от дохода)? уже не говорю даже , какбы ее дважды не плтить эту ндс? и еще такая ситуация, банк согласно п.4 ст 174 хочет иметь поручение на уплату налга ндс от меня при переводе средств в счет оплаты услуг контрагента по доставке, это нормально? т.е я их чего должна трижды заверить, что эту ндс заплачу? |
|
|
Ответить с цитированием |
|
|
|
Гуру
Регистрация: 15.01.2004
Адрес: RS HRG SHRT
Сообщений: 15,743
Благодарности:
отдано: 4,427
получено: 1,910/1,665
|
29.10.2009, 22:28
#2
при спецрежимах вы не плательщик НДС, кроме НДС уплаченного при ввозе. А при УСН6% вообще и расходы не обязаны где то учитывать.
Если вы эти альфа и омеги не знаете, то не спорьте с Аэрофлотом. |
|
|
Ответить с цитированием |
|
Старожил
Регистрация: 19.01.2009
Адрес: Питер
Сообщений: 327
Благодарности:
отдано: 85
получено: 42/37
|
30.10.2009, 16:02
#3
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 17,764
Благодарности:
отдано: 166
получено: 3,970/3,143
|
30.10.2009, 19:35
#4
При УСН как было правильно указано выше, фирма не является плательщиком НДС поэтому НДС уполаченный таможне при ввозе на вычеты поставить нельзя. Этот НДС необходимо учесть в себестоимости товара и все
|
|
|
Ответить с цитированием |