|
|
|
|
||||||
| Ответ |
| Тема : Ввоз-вывоз товара из РФ в Казахстан и наоборот | Опции темы | Опции просмотра |
|
Гость
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 14
Благодарности:
отдано: 4
получено: 0/0
|
14.10.2011, 10:17
#391
Цитата
( corpsereviver » )
Большое спасибо, то что нужно (№ 258-П). ![]() |
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
Заблокирован
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 8,341
Благодарности:
отдано: 2,419
получено: 1,073/867
|
14.10.2011, 11:00
#392
Цитата
( AlexKor » )
"Как же тебя понять, ежели ты ничего не говоришь!" (С) Если вы в банк передали в качестве подтверждающих только CMR без стоиомости товаров, естеессно ОВК вас послало.. Им нужна стомость, правда, часто попадаются неадекватные сотрудники банков. обычно меньше проблем с крупными банками, за исключением Сбера. |
|
|
Последний раз редактировалось YYYY; 14.10.2011 в 11:07..
|
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гость
Регистрация: 27.04.2011
Адрес: СПб
Сообщений: 16
Благодарности:
отдано: 4
получено: 0/0
|
19.10.2011, 15:02
#393
Разъясните, пожалуйста, такую ситуацию:
В 2008 году была поставка приборной продукции в Казахстан (формление все как полагается - договор, ПС, СТ-1, ГТД и пр.). В конце 2010 года заказчик выяснил, что неправильно заказал часть приборов и захотел вернуть нам для переделки, ессно не безвозмездно. Мы оформили соответствующий договор "на 3 копейки", приборы они нам прислали, мы их переделали и отправили. На данном этапе вроде бы проблем не было. Спустя пару месяцев моя бухгалтерия запросила Заявление о ввозе, на что казахская сторона ответила отказом, мотивировав это отсутствием тем, что на данные услуги их налоговая Заявление не оформляет. Но моя бухгалтерия сказала, что надо и это написано в какой-то официальной бумазее, но при этом подались в налоговую на возврат НДС без данного заявления и вроде бы прокатило. Но... Звонит мне сегодня заказчик и говорит, что теперь их налоговая требует оформить заявление, причем не на услуги по переделке, а на ввоз товара, при этом в зачет они собираются брать стоимость приборов по 2008 году и стоимость их переделки. То есть собираются второй раз возмещать им НДС по поставочному договору. При этом они говорят, что мы неправильно оформили ввоз товара для переделки, якобы надо было на нашей строне оформлять временный ввоз товаров на территорию РФ, тогда они бы оформили сразу Заявление на договор по переделке. Что это? Придурь казахской налоговой или на территории ТС в данном случае все-таки надо оформлять разрешение на временный ввоз товара??? з.ы. Я считала, коли у нас с казахстаном единое таможенное поле, то никаких разрешений в данном случае не должно быть. |
|
|
Ответить с цитированием |
|
Заблокирован
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 8,341
Благодарности:
отдано: 2,419
получено: 1,073/867
|
20.10.2011, 10:51
#394
Маргоша, если бы ваша компания делале все в рамках правого поля, а не по субъективному волюнтаризму, таких проблем у вас не было бы.
Похоже, что ни вы, ни ваш партнер не удосужились проконсультироваться у специалистов и теперь их поймала налоговая на уклонении от уплаты НДС. |
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гость
Регистрация: 27.04.2011
Адрес: СПб
Сообщений: 16
Благодарности:
отдано: 4
получено: 0/0
|
20.10.2011, 11:26
#395
Цитата
( YYYY » )
Если бы я не консультировалась, то не удивлялась подобной ситуации. С нашей стороны проблем с налоговой не возникло, а за какое место прихватили моих заказчиков меня вроде как и не волнует, мы им говорили, что они со своей стороны должны оформить заявление. Меня больше волнует вопрос о том, действительно надо было оформлять временный ввоз товара или это "приколы" Казахстана. Я консультировалась со своими таможенными представителями и они хором сказали, что ничего оформлять не надо было. |
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
Новичок
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 1
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
20.10.2011, 21:24
#396
Пожалуйста, подскажите. В декабре 2010 г заключили с казахской фирмой контракт и в п."Цена товара" прописали сумму с учетом НДС 18%. Деньги получили в полном объеме. В марте 2011 г. отправили в Казахстан товар с сопров. документами (ТТН, счет-фактура) где так же выделили 18% НДС. Каз.сторона согласно налогового законодательства РК заплатили в Казахстане 12% НДС, и как следствие потребовали от нас вернуть им НДС который они заплатили в цене товара нам. Подписали доп.соглашение с уточнением цены, но в банке нам отказали внести изменения в паспорт сделки и вернуть деньги каз.стороне, основание - закрытие контракта. Что делать?
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 14.09.2007
Адрес: Теперь Калининград
Сообщений: 12,962
Благодарности:
отдано: 214
получено: 571/483
|
21.10.2011, 08:14
#397
Цитата
( Иннат » )
Объясняйте казахам что контракт закончился и банк закрыл все документы и отчитался везде о закрытии ПС. Интересные казахи у вас.Обычно они сразу об НДС начинают спрашивать еще до подписания контракта.... |
|
|
__________________
Степь да степь кругом.... |
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Постоялец
Регистрация: 27.07.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 141
Благодарности:
отдано: 19
получено: 4/4
|
21.10.2011, 18:05
#398
Всем доброго времени суток.
По поводу документов на вывоз-ввоз поняла. Про 0% НДС и его возврате вроде тоже, но это гимор бухов. А вот разъясните мне, пожалуйста, сама сделка считается внешнеторговой? Какой контракт заключать: обычный договор купли-продажи или все таки контракт по внешнеторговой сделке? |
|
|
Ответить с цитированием |
|
Заблокирован
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 8,341
Благодарности:
отдано: 2,419
получено: 1,073/867
|
21.10.2011, 18:48
#399
Цитата
( juliast » )
А с чего бы она перестала быть внешнеторговой? |
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
Постоялец
Регистрация: 27.07.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 141
Благодарности:
отдано: 19
получено: 4/4
|
24.10.2011, 09:56
#400
Цитата
( YYYY » )
Ну да..пятница, вечер, бывает) А если это авиа-поставка, то вместо ТТН(CMR) будет авианакладная и + остальной набор доков (Торг12, с/фактура? |
|
|
|
Ответить с цитированием |