![]() |
|
|
|
Ответ |
Тема : Реимпорт после экспорта | Опции темы | Опции просмотра |
Гуру
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 59,168
Благодарности:
отдано: 5,038
получено: 13,870/11,486
|
11.10.2012, 15:13
#11
Цитата
( ГалинаКондратьева » )
А НДС не возьмут только тогда, когда импортёр предоставит справку из налоговой, что НДС к возмещению при экспорте не заявлял. А налоговая таких справок не даёт. Вот. |
|
__________________
All cash |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Гость
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 27
Благодарности:
отдано: 4
получено: 0/0
|
11.10.2012, 15:18
#12
А как же ст. 292 ТК ТС?
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 59,168
Благодарности:
отдано: 5,038
получено: 13,870/11,486
|
11.10.2012, 15:30
#13
Цитата
( ГалинаКондратьева » )
ст. 288 ЗоТР. |
|
__________________
All cash |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Новичок
Регистрация: 13.10.2012
Сообщений: 4
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
13.10.2012, 09:28
#14
Первый раз столкнулся с реимпортом.
Отправили в Узбекистан кабельную продукцию ЭК-10 Там что-то по их законом не было кокого-то разрешительного документа. Вагон даже не разгружался , с их пограничной таможни отправили обратно. Справку с налоговой, о том, что НДС не возмещался мы получили. Помогите, пожалуйста как заполнять гр.36, 47 и какой нормативный документ указать в 44 графу . И еще в какой графе писать, что операции по ремонту не производились? |
![]() |
Ответить с цитированием |
Завсегдатай
Регистрация: 30.01.2013
Адрес: Московская область
Сообщений: 65
Благодарности:
отдано: 6
получено: 5/4
|
31.07.2013, 12:34
#15
Аналогичная ситуация. Оформили ДТ ИМ 60, после ЭК 10, отправили по ЭД в таможню. Получаем в обратку протоколы ошибок. Постоянно требуется новая величина основы начисления НДС. Наша Альта ошибок не выдает, а в таможне-ошибки.
|
__________________
![]() |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 17,405
Благодарности:
отдано: 162
получено: 3,867/3,061
|
31.07.2013, 12:43
#16
Известно только одно. НДС уплаченный таможне при реимпорте на вычет в порядке НК РФ не поставишь.
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 15.01.2004
Адрес: RS HRG SHRT
Сообщений: 15,690
Благодарности:
отдано: 4,413
получено: 1,906/1,661
|
31.07.2013, 12:58
#17
так справка есть, не будут платить
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 07.02.2008
Адрес: МО
Сообщений: 8,328
Благодарности:
отдано: 112
получено: 1,425/1,159
|
31.07.2013, 13:07
#18
Цитата
( Kbkbz » )
Основа - по курсу на дату экспорта. В 40 предшедствующую ДТ не забыли забить? И в 37 графу предшествующую процедуру? |
|
__________________
Часто простое кажется сложным, Чёрное - белым, белое - чёрным.почти© |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Завсегдатай
Регистрация: 30.01.2013
Адрес: Московская область
Сообщений: 65
Благодарности:
отдано: 6
получено: 5/4
|
31.07.2013, 13:35
#19
Основа для начисления НДС по курсу на дату экспорта (из предш. декларации), процедура 6010042, 40-я графа - номер предшествующей декларации, в 47-й графе дату ставки-дату экспорта. Все сделали.
|
__________________
![]() |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Завсегдатай
Регистрация: 30.01.2013
Адрес: Московская область
Сообщений: 65
Благодарности:
отдано: 6
получено: 5/4
|
31.07.2013, 13:36
#20
Цитата
( пенсионер » )
При ИМ 60 НДС УР. |
|
__________________
![]() |
||
![]() |
Ответить с цитированием |