TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Таможенный

Ответ
Тема : Заполнение статистической формы Опции темы Опции просмотра
MajorTom
Завсегдатай
 
Аватар для MajorTom
 
Регистрация: 02.12.2024
Сообщений: 90
Благодарности:
отдано: 37
получено: 10/10
Цитата ( greennn » )
Добрый день, Подскажите пож-та направляли куда-то запрос по этой ситуации. У меня ситуация аналогичная, ранее при экспорте из РК на условиях FCA всегда указывали отчетный период по месяцу прих.ордера при прибытии на наш склад в РФ, а сейчас таможня заставляет корректировать отчетный период, т.к. считает, что отчетный месяц это месяц, когда нам товар отгрузили в РК и право собственности перешло к нам в РК. Поделитесь пож-та информацией, как в итоге подаете СФ.

Добрый день.
Наш запрос в "Главбух":
"Организация Импортирует товар из страны ЕАЭС (Казахстан). Счет-фактура, СНТ, СМР выписаны 30.09.2024. Переход права собственности на товар по условиям договора в момент выборки товара у Продавца, т.е. 30.09.2024. на эту же дата бухгалтер отразил в учете поступление ТМЦ на склад. По факту товар прибыл на склад Покупателя 07.10.2024. Правильно ли бухгалтер отразил поступление ТМЦ? На какую дату необходимо рассчитать и уплатить косвенные налоги в бюджет РФ, в каком месяце подать Заявление о ввозе товаров и стат. форму?"

Ответ кратко:
"С учетом вышеизложенного считаем, что в рассматриваемой ситуации организация должна была отчитаться в ноябре за октябрь."

Подробный ответ скину в ЛС, но он не раскрывает сути вопроса. Они сами там же пишут, что "Организация вправе направить письменный запрос в Минфин, ФНС или ИФНС по данному вопросу с целью получения официального адресного ответа."
Дальше мы не писали.
В итоге приняли решение сдавать СФ после фактического поступления (ПОЛУЧЕНИЯ) на склад в РФ.
Кроме того, в ЛК ФТС при подаче стат.форм есть раздел Часто задаваемые вопросы и есть там такое разъяснение: "Как определить Отчетный месяц статистической формы?"
Отчетный месяц - месяц, в котором произведена отгрузка (получение) товаров со склада (на склад) в России.
Последний раз редактировалось MajorTom; 09.02.2026 в 15:59..
MajorTom вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
пенсионер
Гуру
 
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 17,957
Благодарности:
отдано: 168
получено: 4,014/3,182
Цитата ( MajorTom » )
Наш запрос в "Главбух" .....

А что " Главбух" администрирует статформы ? Спрашивать ( консультироваться ) надо РТУ можно непосредственно с их сайта. Конечно спрашивать надо не по конкретной ситуации, а " вообще".
__________________

«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин)
пенсионер вне форума   Ответить с цитированием
Груз таможенный
Аналитик
 
Аватар для Груз таможенный
 
Регистрация: 06.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 808
Благодарности:
отдано: 173
получено: 166/149
Цитата ( MajorTom » )
Добрый день.
Наш запрос в "Главбух":

мой опыт со статформами минимален) но не кажется ли вам, что тут о разных отчетностях речь? это точно одна и та же отчетность, что требует ФТС и про которую пишет Главбух?
Груз таможенный вне форума   Ответить с цитированием
MajorTom
Завсегдатай
 
Аватар для MajorTom
 
Регистрация: 02.12.2024
Сообщений: 90
Благодарности:
отдано: 37
получено: 10/10
Цитата ( пенсионер » )
А что " Главбух" администрирует статформы ? Спрашивать ( консультироваться ) надо РТУ можно непосредственно с их сайта. Конечно спрашивать надо не по конкретной ситуации, а " вообще".

Цитата ( Груз таможенный » )
мой опыт со статформами минимален) но не кажется ли вам, что тут о разных отчетностях речь? это точно одна и та же отчетность, что требует ФТС и про которую пишет Главбух?

Тут всё взаимосвязано:
Потому как правила заполнения Стат.формы отсылают нас к бух.учету.
Формально, мы должны сдавать Стат.форму по импорту НЕ ПО дате пересечения границы или получению на склад, а по дате принятия на учет товара. По дате первичного учетного документа бухгалтерского учета, подтверждающего принятие к бухгалтерскому учету (оприходование) товаров;
См. Порядок ведения статистики по П/П РФ от 19.06.2020 № 891 - п.9, п.27
См. Методология (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018 N 210): - п.9

Посему отсюда вытекают чисто бухгалтерские вопросы:
При ввозе, на какую дату необходимо рассчитать и уплатить НДС в бюджет РФ? в каком месяце подать Заявление о ввозе товаров? И да.. за какой месяц подавать Стат.форму?
MajorTom вне форума   Ответить с цитированием
OrenStep
Гуру
 
Аватар для OrenStep
 
Регистрация: 14.09.2007
Адрес: Теперь Калининград
Сообщений: 12,963
Благодарности:
отдано: 214
получено: 571/483
1.Насколько помню не позднее 10 числа следующего за месяцем отгрузки/получения груза.
2.Каждый год ФТС вывешивает график подачи статформ.
__________________

Степь да степь кругом....
OrenStep вне форума   Ответить с цитированием
greennn
Аналитик
 
Аватар для greennn
 
Регистрация: 17.03.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 766
Благодарности:
отдано: 450
получено: 8/8
Цитата ( OrenStep » )
1.Насколько помню не позднее 10 числа следующего за месяцем отгрузки/получения груза.
2.Каждый год ФТС вывешивает график подачи статформ.

так вот что считать моментом получения груза (получение - это дата когда товар перешел к нам по праву собственности (например при FCA это когда товар получил наш перевозчик на территории РК и мы постановили товар на наш бух.учет и право собственности перешло к нам в этот момент по условиям договора, а если условия поставки DAP Москва, то переход права собственности и постановка на учет, когда товар на территории РФ ) или когда мы все-таки получили товар физически на складе в РФ?
Получается дата отчетного периода при подаче стат.формы в ФТС - привязка к постановке на бух.учет товара вне зависимости на какой он территории?
Последний раз редактировалось greennn; 10.02.2026 в 08:57..
greennn вне форума   Ответить с цитированием
MajorTom
Завсегдатай
 
Аватар для MajorTom
 
Регистрация: 02.12.2024
Сообщений: 90
Благодарности:
отдано: 37
получено: 10/10
Цитата ( greennn » )
Получается дата отчетного периода при подаче стат.формы в ФТС - привязка к постановке на бух.учет товара вне зависимости на какой он территории?

Формально получается так.. Эксперт Главбуха ссылается на то, что "До момента фактического поступления товаров на склад они учитываются на отдельном субсчете к счету 41 «Товары в пути»."
Но это не так, у нас товары сразу оприходуются на сч.41 "Товары" при переходе права собственности согласно договора (в случае FCA - у поставщика в РК когда забираем с его склада)
Я не бухгалтер конечно, но, думаю так: Дебет 41 Кредит 60 – оприходован товар на основании отгрузочных документов в момент перехода права собственности;

Вот тут та же проблема обсуждается, уже на бух.форуме - какой датой подавать заявление о ввозе? Дата оприходования товара из ЕАЭС
Последний раз редактировалось MajorTom; 10.02.2026 в 11:23..
MajorTom вне форума   Ответить с цитированием
пенсионер
Гуру
 
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 17,957
Благодарности:
отдано: 168
получено: 4,014/3,182
Цитата ( MajorTom » )
Тут всё взаимосвязано:
......Посему отсюда вытекают чисто бухгалтерские вопросы:
При ввозе, на какую дату необходимо рассчитать и уплатить НДС в бюджет РФ? в каком месяце подать Заявление о ввозе товаров? И да.. за какой месяц подавать Стат.форму?

Можно сказать что взаимосвязано, но регулируется своими НПА.
Статформу подаем в сроки установленные ПП РФ, Заявление о ввозе товаров согласно Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 , то есть не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия импортных товаров к учету и тогда же уплатить. ( https://www.klerk.ru/cdoc/view/e36c2...a31cf73a9c844/ ).
В заявлении в графе согласно правил требуется указать дату принятия товаров на учет.
Есть споры, арбитражные дела, что это за дата, то ли дата перехода права собственности, то ли поступление товара, поэтому во избежание споров с налоговой по вычетам датой принятия на учет товара лучше считать дату оприходования товаров на склад тем более помнится Минфин придерживается этой позиции . Дополню https://elcode.ru/service/news/popul...lterskom-uchet )

Ну а на вычет я считаю уплаченный НДС можно поставить не ранее подтверждения налоговой факта уплаты ( пункт 6 Правил заполнения заявления https://www.consultant.ru/document/c...9854304a13b0e/
__________________

«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин)
Последний раз редактировалось пенсионер; 10.02.2026 в 12:35..
пенсионер вне форума   Ответить с цитированием
Ответ




Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

Политика в отношении обработки персональных данных

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2025

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot