![]() |
|
|
|
Ответ |
Тема : Преференция НС | Опции темы | Опции просмотра |
Гуру
Регистрация: 15.02.2012
Адрес: в кабинете
Сообщений: 9,111
Благодарности:
отдано: 284
получено: 2,532/1,868
|
18.12.2012, 13:30
#41
Цитата
( klevak » )
А что, уже вызвали нна составление? ![]() |
|
__________________
Теоретиков надо душить ![]() |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Гость
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 18
Благодарности:
отдано: 28
получено: 0/0
|
18.02.2013, 18:08
#42
Подскажите пожалуйста, ситуация такова: какие преференции нужно проставить в гр36 если стоимость товара до 200 евро, а пошлина при этом по коду -нулевая? раньше ставили нс-нс-нс. сейчас же поступил звонок из таможни о внесении изменений в уже оформленную декларацию - что раз ноль, то не нс на пошлину, а оо. Не так давно работаю, так что с таким сталкиваюсь в первый раз. Может быть сочетание в гр 36 нс-оо-нс?????
Помогите)))) спросить не у кого)))) ![]() |
![]() |
Ответить с цитированием |
Старожил
Регистрация: 10.01.2011
Адрес: ЮФО
Сообщений: 451
Благодарности:
отдано: 115
получено: 109/80
|
18.02.2013, 18:48
#43
Цитата
( alexxxa85 » )
Я вообще считаю, что и указание ОО в преференциях на пошлину не уместно, прочти инструкцию по заполнению ДТ: "Если ставка таможенного платежа в отношении декларируемых товаров не установлена, либо в иных случаях, когда не возникает обязанность по уплате таможенного платежа, в каждом разряде элемента, соответствующего данному виду таможенного платежа указывается: в Республике Беларусь и Российской Федерации, - знак "-" (прочерк); |
|
__________________
"Кто попал далее цели, так же точно промахнулся, как и тот, кто не попал в цель." (c) |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Гость
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 18
Благодарности:
отдано: 28
получено: 0/0
|
18.02.2013, 19:13
#44
))) я вот теперь еще больше запуталась)) про прочерк вопрос даже и не стоит,)раньше ВСЕГДА образцы с незначительной стоимостью в таком случае расстамаживали именно с нс-нс-нс, но теперь...я честно говоря в тупике) опыта пока совсем не много, работаю по шаблону предыдущих коллег повально уволившихся.))
сочетание нс-оо-нс в принципе реально или это противоречие???? |
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 15.02.2012
Адрес: в кабинете
Сообщений: 9,111
Благодарности:
отдано: 284
получено: 2,532/1,868
|
18.02.2013, 19:44
#45
Цитата
( alexxxa85 » )
У нас последняя ДТ в декабре. Стоит в 36 НС, в 47 УМ. Не слышал, чтоб что то поменялось. |
|
__________________
Теоретиков надо душить ![]() |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Старожил
Регистрация: 10.01.2011
Адрес: ЮФО
Сообщений: 451
Благодарности:
отдано: 115
получено: 109/80
|
18.02.2013, 20:58
#46
Цитата
( Одинокий стрелочник » )
А эта декабрьская ДТ в базе точно с нулевой ставкой пошлины? Если да, то я "Ни чего не понимаю" (с) Про графу 36 свое мнение высказал выше, какая может быть преференция (точнее ОО - "льготы по уплате таможенной пошлины не запрашиваются"), если даже в 47 нет расчета. А теперь и 47 ставит в тупик, а как же инструкция: "в графу не вносятся сведения по виду таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы, если в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством государства - члена Таможенного союза для декларируемых товаров не установлена ставка, либо установлена нулевая ставка по этому виду платежа, а также, если в соответствии с условиями заявляемой таможенной процедуры не возникает обязанность по уплате этого вида платежа;"? |
|
__________________
"Кто попал далее цели, так же точно промахнулся, как и тот, кто не попал в цель." (c)
Последний раз редактировалось sss_spto; 18.02.2013 в 21:06..
|
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Гуру
Регистрация: 15.02.2012
Адрес: в кабинете
Сообщений: 9,111
Благодарности:
отдано: 284
получено: 2,532/1,868
|
18.02.2013, 21:09
#47
И сборы и пошлина и НДС не платились.
Здесь возникает юридическая тонкость. Это не есть нулевая ставка или вообще не неуплата. В нашем случае возникают льготы по уплате сборов, пошлин и НДС, которыми декларант может воспользоваться. Свое намерение об этом декларант указывает в графе 36. А способ условно начисленных платежей в 47. ИМХО. Надеюсь юристы скажут свое слово. |
__________________
Теоретиков надо душить ![]() |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Сестра оКАЯнная
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 8,423
Благодарности:
отдано: 381
получено: 1,560/1,237
|
18.02.2013, 21:17
#48
Прочерк в 36, но не потому, что ставка не установлена (она установлена 0%, если я правильно поняла), а потому что обязанность не возникает, исходя из заявленной таможенной стоимости.
Цитата
( sss_spto » )
47-ая графа - пустая, именно потому, что ставка нулевая. Цитата
( sss_spto » )
|
||
__________________
Панкрат, гони их всех вон! © |
|||
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 15.02.2012
Адрес: в кабинете
Сообщений: 9,111
Благодарности:
отдано: 284
получено: 2,532/1,868
|
18.02.2013, 21:31
#49
Мысли вслух.
Ввозиться оборудование, не имеющего аналогов. НДС ноль. Почему мы в 36 "ТО" ставим и 47 заполняем? Обязанности же не возникает. |
__________________
Теоретиков надо душить ![]() |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Старожил
Регистрация: 10.01.2011
Адрес: ЮФО
Сообщений: 451
Благодарности:
отдано: 115
получено: 109/80
|
18.02.2013, 21:34
#50
Цитата
( Одинокий стрелочник » )
А если убрать льготы, ТС выше 200 евро, товар с нулевой ввозной ставкой пошлины. Что тогда будет в 36 и 47? У меня всегда было в 36: ОО -- - ОО, в 47: 1010 и 5010 одной строкой. А если прибавить льготу, ТС ниже 200 евро, товар с нулевой ввозной ставкой пошлины. Что должно изменится? В 36 ОО поменяется на НС, в 47 те же 1010 и 5010 только в две строки, с УН в первой. |
|
__________________
"Кто попал далее цели, так же точно промахнулся, как и тот, кто не попал в цель." (c) |
||
![]() |
Ответить с цитированием |