TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Завалинка

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : Условное начисление Опции темы
Констай
Гость
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 20
Благодарности:
отдано: 14
получено: 0/0
Условное начисление

День добрый!Не могу разобраться с ВЭД-Декларантом..ситуация в слудующем...В ГТД несколько товаров..один из них запасные части Ветрогенератора(Код ТН ВЭД 8503009900),попадают под постановление о ввозе технич оборудования и запасных частей к нему,которое не производится в РФ с нулевым НДС...после пересчета платежей в 47 графе этого товара меняю начисление НДС с БН на УН(так как это условные начисления), но не могу сделать так чтобы в общей графе 47 всех товаров общее число денежных средств уплаченных по этой ГТД было меньше на этот товар,так как мы же за него не платим..как это сделать???можно суммировать в совокупный платеж где и получается та сумма таможенных платежей,которая мне нужна..но можно ли так подавать гтд??и почему у меня снова при пересчете таможен платежей УН меняется на БН????Как сделать чтобы УН оставалось и в ГТД были правильные суммы платежей(с учетом вычета суммы за части ветряков) по пошлине НДс и сборах а не собирать все в совокупный платеж
Может дело в коде..потому что по коду основная ставка НДС 18 процентов..но в этот код попадают не только части ветрогенератора..
Что делать??как быть??Заранее благодарен за помощь...
Последний раз редактировалось Констай; 17.09.2010 в 06:21..
Констай вне форума   Ответить с цитированием
SPTO
Гость
 
Цитата ( Констай » )
День добрый!Не могу разобраться с ВЭД-Декларантом..ситуация в слудующем...В ГТД несколько товаров..один из них запасные части Ветрогенератора(Код ТН ВЭД 8503009900),попадают под постановление о ввозе технич оборудования и запасных частей к нему,которое не производится в РФ с нулевым НДС...после пересчета платежей в 47 графе этого товара меняю начисление НДС с БН на УН(так как это условные начисления), но не могу сделать так чтобы в общей графе 47 всех товаров общее число денежных средств уплаченных по этой ГТД было меньше на этот товар,так как мы же за него не платим..как это сделать???можно суммировать в совокупный платеж где и получается та сумма таможенных платежей,которая мне нужна..но можно ли так подавать гтд??и почему у меня снова при пересчете таможен платежей УН меняется на БН????Как сделать чтобы УН оставалось и в ГТД были правильные суммы платежей(с учетом вычета суммы за части ветряков) по пошлине НДс и сборах а не собирать все в совокупный платеж
Может дело в коде..потому что по коду основная ставка НДС 18 процентов..но в этот код попадают не только части ветрогенератора..
Что делать??как быть??Заранее благодарен за помощь...

ВЭД-Декларант, это разве программное обеспечение TKS???
  Ответить с цитированием
Gerda
Сестра оКАЯнная
 
Аватар для Gerda
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 10,537
Благодарности:
отдано: 486
получено: 2,249/1,754
Ваш код не попадает под Постановление 372.
Gerda вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Опции темы

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 339-89-77, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2022

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru