Условное начисление
День добрый!Не могу разобраться с ВЭД-Декларантом..ситуация в слудующем...В ГТД несколько товаров..один из них запасные части Ветрогенератора(Код ТН ВЭД 8503009900),попадают под постановление о ввозе технич оборудования и запасных частей к нему,которое не производится в РФ с нулевым НДС...после пересчета платежей в 47 графе этого товара меняю начисление НДС с БН на УН(так как это условные начисления), но не могу сделать так чтобы в общей графе 47 всех товаров общее число денежных средств уплаченных по этой ГТД было меньше на этот товар,так как мы же за него не платим..как это сделать???можно суммировать в совокупный платеж где и получается та сумма таможенных платежей,которая мне нужна..но можно ли так подавать гтд??и почему у меня снова при пересчете таможен платежей УН меняется на БН????Как сделать чтобы УН оставалось и в ГТД были правильные суммы платежей(с учетом вычета суммы за части ветряков) по пошлине НДс и сборах а не собирать все в совокупный платеж
Может дело в коде..потому что по коду основная ставка НДС 18 процентов..но в этот код попадают не только части ветрогенератора..
Что делать??как быть??Заранее благодарен за помощь...
|