Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Мы ООО на данный момент на ЕНВД, с 01.01.16 г. будем на ОСНО. Занимаемся грузоперевозками. Транспорт закупаем в фирме которая пригоняет его из Европы и расстамаживает на Россию. В 2015 г. эта фирма привезет в Россию из Европы прицеп и расстаможит его на Калининградскую область. Т.е. на нем нельзя будем ездить по Европе. Эта фирма на УСН.
В 2016 г. мы планируем купить у этой фирмы этот прицеп, и от себя уже расстаможить его на всю Россию без ограничений. Мы будем подавать на границу декларацию и платить от себя (будучи уже на ОСНО) таможенные платежи, которые облагаются НДС. Сможем ли мы этот НДС зачесть на возврат из бюджета?
Огромное спасибо всем за ответ.
|
Во-первых 2015 год очень скоро заканчивается - а с 01.01.2016 г. вводиться утилизационный сбор за самоходную технику и прицепы
Во-вторых по перевозкам прицепом, растаможенным на КО: там нет ограничений по перевозке по Европе - есть ограничения в том, что один из пунктов погрузки или разгрузки по CMR должен быть Калининград.
В-третьих по дальнейшей Вашей дотаможке на РФ этого прицепа: когда Ваш прицеп будет растамаживаться на КО (таможенным языком этот режим называется ИМ78) будет принята его таможенная стоимость по тем документам и оценке данного прицепа, которую предоставит Калининградское ООО. Т.е. уже будут зафиксированы те пошлины и НДС на тот момент, когда оформится режим ИМ78. Потом когда Вы заходите дотаможить его на РФ (таможенным языком этот режим называется смена режима с ИМ78 на ИМ40)заявляется к приёму и уплате та таможенная стоимость из ИМ78, и те пошлины и НДС из ИМ78 - всё кроме кода товара и декларанта будет взято из декларации ИМ78. При этом скорее всего надо будет оформить запрос на эту декларацию из архива на тот пост, где будете декларировать ИМ40.
По налоговой - не подскажу))