Никак. Все претензии - к компании Б.
Я так понимаю, что компания С стоимость оборудования + НДС перечислила компании Б в рублях, компания Б - НДС от аванса по купле-продаже перечислила в бюджет. *А потом, получив бы оборудование еще раз в бюджет заплатила НДС при растаможке. *А ПОТОМ когда-то в следующих сделках что-то бы по НДС зачла... *
А внешнеторговый договор с компанией С компания А заново заключила? Но деньги при этом проплачены ранее компанией Б? И компания С признает, что оборудование оплачено и поставит его компании А?
В этом случае у вас всех не только головняк по НДС, а еще и:
для компании А - формально она получает безвозмездную поставку, т.к. напрямую деньги компании С не переводила. А это тот еще компот...
Компания Б получает нарушение валютного законодательства, поскольку деньги перечислила, а оборудование не ввезла.
Да уж, коммерция на любителя...
|