Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Правовые аспекты ВЭД (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=106)
-   -   Бухгалтерия морских перевозок, НДС и пр. (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=334552)

att77 24.08.2014 22:34

Цитата:

Сообщение от Николай мастер (Сообщение 2064777)
Речь идет о документах, подтверждающих 0% НДС. Я полагаю, вы хотите обратить внимание на абзац: "При ввозе морским, речным судном, судном смешанного (река-море) плавания с территории иностранного государства, не являющегося членом Таможенного союза, в том числе через территорию государства - члена Таможенного союза, в НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ КОПИЯ КОНОСАМЕНТА, МОРСКОЙ НАКЛАДНОЙ или любого иного документа, подтверждающего факт приема к перевозке товара, в КОТОРОМ В ГРАФЕ "ПОРТ ПОГРУЗКИ" УКАЗАНО МЕСТО, НАХОДЯЩЕЕСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА".

в принципе здесь все понятно. С меня копия океанского коносамента в налоговую. Но по поводу 180 дней в п.9,ст.165, абзац 5-ый: там написано со дня таможенной отметки. Сейчас же таможня отметок на коносы не ставит. Так откуда считать тогда?

от 18%

att77 24.08.2014 22:38

Цитата:

Сообщение от Николай мастер (Сообщение 2064778)
Эту фразу если честно вообще не понял...

ищите бухгалтера.

Николай мастер 24.08.2014 22:38

Цитата:

Сообщение от att77 (Сообщение 2064774)
и не забудьте про на налог на прибыль иностранца от источника РФ.

Это когда мы напрямую работаем с линией актуально?

att77 24.08.2014 22:41

Цитата:

Сообщение от Николай мастер (Сообщение 2064782)
Это когда мы напрямую работаем с линией актуально?

с любым иностранным перевозчиком. напрямую. если у него нет представительства в РФ. ст.309 НК РФ.

Николай мастер 24.08.2014 22:41

Цитата:

Сообщение от att77 (Сообщение 2064780)
от 18%

та же 165 статья предусматривает также подачу подтверждающих доков одновременно с подачей декларации по НДС. за это думаю ухватиться.
а то от 18% как то не хочется счисление вести:rolleyes:

Николай мастер 24.08.2014 22:43

Цитата:

Сообщение от att77 (Сообщение 2064784)
с любым иностранным перевозчиком. напрямую. если у него нет представительства в РФ. ст.309 НК РФ.

ок. спасибо! статью поднял, изучаю.. мозги технарские, диплом кровавого цвета, так что думаю разберусь. бухгалтера буду искать, но боюсь по ушам просто поездят, если сам до косточек не буду понимать суть вопроса...уже был опыт подобный...

att77 24.08.2014 22:45

Цитата:

Сообщение от Николай мастер (Сообщение 2064785)
та же 165 статья предусматривает также подачу подтверждающих доков одновременно с подачей декларации по НДС. за это думаю ухватиться.
а то от 18% как то не хочется счисление вести:rolleyes:

буху не так страшно уплатить с ндс 0, с тем, как получить с ндс 0.

Николай мастер 24.08.2014 22:46

Цитата:

Сообщение от att77 (Сообщение 2064784)
с любым иностранным перевозчиком. напрямую. если у него нет представительства в РФ. ст.309 НК РФ.

Скажите, а правомерно, когда нам российский экспедитор выставляет счет за фрахт с фразой "без НДС" (экспедитор на ОСНО как и мы)? и нам дальше как выставлять на клиента, с фразой НДС 0 %. Перевыставляем 1 к 1, как возмещаемые расходы.

att77 24.08.2014 22:47

Цитата:

Сообщение от Николай мастер (Сообщение 2064789)
Скажите, а правомерно, когда нам российский экспедитор выставляет счет за фрахт с фразой "без НДС" (экспедитор на ОСНО как и мы)? и нам дальше как выставлять на клиента, с фразой НДС 0 %. Перевыставляем 1 к 1, как возмещаемые расходы.

таки его головняк. он вам и доки встречные на эту тему, а вы их далее ...
пачка сокращается при переходе на усн.

Николай мастер 24.08.2014 22:57

Цитата:

Сообщение от att77 (Сообщение 2064787)
буху не так страшно уплатить с ндс 0, с тем, как получить с ндс 0.

честно - фразу не понял

Итого:
1. для работы напрямую с линией изучаю статью 309 НК.
далее, при выставлении на нас от линии счета за фрахт в рублях (валютного счета нет) "Без НДС", перевыставляю данный счет на клиента также "без НДС".

2. при работе с экспедитором: он выставляет на нас счета "без НДС". меня это не колышит, и я перевыставляю на своего клиента возмещаемые расходы по фрахту с формулировкой "НДС 0%". Раз в квартал одновременно с подачей декларации по НДС прилагаю копии договора с экспедитором и коносаменты в качестве подтверждающих 0% НДС доков.

все правильно уложил?


Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot