| 4ertovka |
05.06.2015 16:02 |
кто знает, помогите со следующими вопросами:
1) в графу 24 характер сделки ставлю -050 ??. Не понимаю что ставить во-второй раздел, паспорт сделки то не оформляют
2) в гр 44 под кодом 07012 что ставить? если пишу номер учредительного документа (например 452 от 01.01.2015) то программа ругается что не верный формат маски документа
3) в учредительных документах сумма увеличения капитала стоит в рублях, в отчете об оценки есть и евро и рубли, проформа будет в евро…. т.е. согласно инструкции по заполнению валюту в ДТ я должна поставить именно в евро. И вот тут я не понимаю, таможенная будет гараздо больше чем сумма увеличения УК!!! Эт нормально или все же нужно указывать в ДТ рубли и заявлять сумму как в учред.доках ? где про это почитать?
4) с ндс я вообще запуталась (( согласно ст.160 п.1 НК базой для начисления НДС это тамож.стоим+подлежащая уплате пошлина. Но пошлину платить не будем, т.к. заявляем льготу согласно ПП 883…
и получается что по факту я внесу обеспечение на сумму условно начисленной пошлины, заплачу ндс из расчета только таможенной стоимости. А что с НДС то который должен был бы быть начислен если бы мы в возили как обычный импорт?
помогите пож.:)
|