![]() |
Цитата:
Делов то. :) |
Цитата:
ps: борьба с прокладками и однодневками. |
Цитата:
ФНС в обиде начинает тебя проверять. :) |
Цитата:
Цитата:
Но, если честно - ничо не понял... Вот я, допустим, ООО"Василёк". Импортёр. Оформил в ИМ40 товару на такую сумму, что НДС по ДТ начислен - 100 тыщ рублей. Дальше что? Об чём топстартер беспокоится-то? // (я во "внутреннем" налогообложении - профан...:o Вы мне как-нибудь на пальцах, чтоли, объясните... :o) |
Цитата:
В этом вопросе две стороны, как у медали. 1. Эти 100т.р. НДС ты зачтешь в квартальном отчете. Например, раньше с меня ФТС ежеквартально требовала бумажный пакет документов, подтверждающих ввоз. Мы несли издержки на макулатуру. :) Сейчас ничего не надо, ФНС видит мои ДТ. Запрашивает только по казахам и белорусам, в эл. виде. Более того, они уже не рассылают бумажные письма через Почту России. Все есть в личном кабинете компании на сайте ФНС или запросят по эл. обмену. Т.е. ФНС реально видит, что НДС оплатили и не напрягается сама вместе с тобой. Это нормальный рабочий вариант. 2. Отдел ФНС небольшого района или что-то подобное, когда делать нехрен, цивилизация в виде общей БД не пришла, начальник одаренный, месячник по увеличению сборов и тд. и т.п. Тогда тебя проверят выездной проверкой, под соусом небольших платежей в адрес ФНС. Примерно так. :) |
Цитата:
|
Нашёл ответ на свой вопрос в этой статье http://www.tks.ru/reviews/2016/12/06/04
Тем, кто не до сих пор не понял, о чём идёт речь, станет понятно. А далее читаем ещё и эту статью https://www.26-2.ru/news/352632-tsb-...rotov-kompanii Вопрос как никогда актуальный. Что скажете? |
| Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot