Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Таможенный (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Реэкспорт после ИМ40, возврат НДС (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=452291)

ksiu02 11.12.2018 15:33

Цитата:

Сообщение от Андрей_R (Сообщение 2859733)
Если не корректировать ДТ на ИМ40, тогда возникнет противоречие: по 47 графе и B платежи уплачены (в бюджет), а по факту их там нет, они возвращены.

Это дела таможни, ваша задача написать заявление. Сам по себе реэкспорт после ИМ 40 является основанием для возврата платежей, т.к. возникает излишняя уплата.

PavelMorello 11.12.2018 16:14

Всем спасибо за информацию.
Цитата:

Сообщение от ksiu02 (Сообщение 2859777)
Это дела таможни, ваша задача написать заявление. Сам по себе реэкспорт после ИМ 40 является основанием для возврата платежей, т.к. возникает излишняя уплата.

Коллеги есть образец заявления? У меня только форма с ссылками на недействующий ФЗ 311
Куда подаем заявление и документы? Импорт выпускали на Тверской, потом перешли на ЕЛС.

stasiboro 11.12.2018 16:33

Цитата:

Сообщение от PavelMorello (Сообщение 2859811)
Всем спасибо за информацию.

Коллеги есть образец заявления? У меня только форма с ссылками на недействующий ФЗ 311
Куда подаем заявление и документы? Импорт выпускали на Тверской, потом перешли на ЕЛС.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...72984446824844

Пиши в РТУ

IM-EX 11.12.2018 17:01

Цитата:

Сообщение от пенсионер (Сообщение 2859685)
Не читал это письмо. Но не кажется ли Вам странным мысль корректировать ДТ по которой товар выпущен в одну процедуру из - за того, что затем товар был помещен в другую процедуру . Я не могу себе это представить пока даже теоретически

все как раз таки более чем логично.
После подтверждения вывоза по ЭК-31 по ИМ-40 появилась переплата. Поэтому для ее подтверждения необходимо скорректировать гр. В.
Вы же не отрицаете например, пересмотр дела, по вновь открывшимся обстоятельствам.

пенсионер 11.12.2018 17:05

Цитата:

Сообщение от Андрей_R (Сообщение 2859733)
Если не корректировать ДТ на ИМ40, тогда возникнет противоречие: по 47 графе и B платежи уплачены (в бюджет), а по факту их там нет, они возвращены.

Поэтому мне все кажется логичным.

Вы путаете все. Известна позиция ФТС что для возврата излишне уплаченных таможенных платежей необходимо внести изменения в ДТ. В некотором смысле это логично и поэтому помнится смутно это отражено в новом ЗоТР ( РАНЬШЕ ЭТОГО НЕ БЫЛО ).
Далее. У нас есть ДТ на выпуск товара в ИМ 40. Некто шибко умный предлагает внести в нее изменение после реэкспорте - убрать таможенные платежи.
В результате получает ДТ на ИМ 40 без таможенных платежей. Как так ?

пенсионер 11.12.2018 17:14

Цитата:

Сообщение от IM-EX (Сообщение 2859839)
все как раз таки более чем логично.
После подтверждения вывоза по ЭК-31 по ИМ-40 появилась переплата. Поэтому для ее подтверждения необходимо скорректировать гр. В.
Вы же не отрицаете например, пересмотр дела, по вновь открывшимся обстоятельствам.

Бесспорно, что если в ДТ на экспорт или импорт есть излишняя уплата таможенных платежей, то до подачи заявления на возврат для установления факта излишней уплаты надо сделать КДТ.
Однако совершенно другое дело что при экспорте или импорте таможенные платежи были уплачены законно. В этом случае нет оснований делать КДТ если в последствии товар заявлен в реимпорт или реэкспорт.
Я бы понял, если бы ФТС сказала что в этом случае ДТ на экспорт или импорт аннулируется.

IM-EX 11.12.2018 17:22

Цитата:

Сообщение от пенсионер (Сообщение 2859851)
Бесспорно, что если в ДТ на экспорт или импорт есть излишняя уплата таможенных платежей, то до подачи заявления на возврат для установления факта излишней уплаты надо сделать КДТ.
Однако совершенно другое дело что при экспорте или импорте таможенные платежи были уплачены законно. В этом случае нет оснований делать КДТ если в последствии товар заявлен в реимпорт или реэкспорт.
Я бы понял, если бы ФТС сказала что в этом случае ДТ на экспорт или импорт аннулируется.

Он не может аннулироваться, т.к. по ней были выполнены все необходимые процедуры, но позднее товар (или часть) изменил статус и помещен под иную процедуру.
Аналогия если хотите со связкой ВТД-ПВД или ПДТ-ПВД. Кстати по последней ситуация аналогичная. Сначала заявляешь стоимость и платежи от планируемой, а ПВДшками уточняешь и при подаче последней ПВД корректируешь ПДТ. А иначе фиг кто деньги вернет.
Аналогичная картина с ВВ и платежами на весь период, с последующей корректировкой при досрочном вывозе.

пенсионер 12.12.2018 08:28

Цитата:

Сообщение от IM-EX (Сообщение 2859854)
Он не может аннулироваться, т.к. по ней были выполнены все необходимые процедуры, но позднее товар (или часть) изменил статус и помещен под иную процедуру.
Аналогия если хотите со связкой ВТД-ПВД или ПДТ-ПВД. Кстати по последней ситуация аналогичная. Сначала заявляешь стоимость и платежи от планируемой, а ПВДшками уточняешь и при подаче последней ПВД корректируешь ПДТ. А иначе фиг кто деньги вернет.
Аналогичная картина с ВВ и платежами на весь период, с последующей корректировкой при досрочном вывозе.

Аналогия с ВТД - ПВД неуместна, так как это два этапа одной таможенной процедуры экспорта, где в итоге в ПВД окончательно определяется сумма таможенных платежей.

Кстати ,например Вы просите таможню уменьшить или убрать ввозной НДС в импортной ДТ и вернуть деньги. Инспектор ковыряясь в носу холеным пальцем любезно просит Вас документально подтвердить, что ранее НДС уплаченный на таможне не был поставлен на вычет в налоговой декларации. Требование справедливо, так как Вы могли фактически уже возвратить НДС через ФНС, а теперь после вывоза хотите ( хитрец какой ) второй раз получить ту же сумму, но от таможни.
Например Вы на вычет НДС не ставили, бежите в ФНС , а там таких справок как правило не дают, нету порядка такого ( этой истории лет 20 ) :D
Именно по этой причине никто ( см. судебную практику по возврату таможенных платежей ) не просит возврата излишне уплаченного НДС, а просит вернуть только излишне уплаченные пошлины.
В тех редких случаях, когда просят вернуть еще и НДС люди или не понимают, что они уже все " вернули" или не знают, что можно было "вернуть" через налоговую декларацию.. Тогда к делу привлекают как третье лицо налоговую и начинаются пляски с бубном

ksiu02 12.12.2018 10:43

Цитата:

Сообщение от PavelMorello (Сообщение 2859811)
Всем спасибо за информацию.

Коллеги есть образец заявления? У меня только форма с ссылками на недействующий ФЗ 311
Куда подаем заявление и документы? Импорт выпускали на Тверской, потом перешли на ЕЛС.

По форме Приложения №2 приказа 2520 на имя начальника РТУ

.....

по платежным документам платежный документ, указанный в ДТ ИМ 40 (указывается тся номер, дата и сумма платежного документа)
и исчисленные номер ДТ ИМ 40 (указывается номер документа, в соответствии с которым исчислялись таможенные платежи)
в связи с поставкой некачественного товара, дальнейшим помещением его под процедуру реэкспорта и фактическим вывозом товара с территории Российской Федерации (указывается факт, в соответствии с которым возникла излишняя уплата)

в размере __________________________________________________ _______________
(сумма денежных средств к возврату)

Перечень прилагаемых документов: 1) _______________________________________
(указываются документы, прилагаемые
к заявлению)

.....

пенсионер 12.12.2018 14:24

Цитата:

Сообщение от PavelMorello (Сообщение 2859473)
Добрый день, коллеги.

Ситуация следующая.
1) Ввезли по ИМ40 заплатили НДС
2) Вывезли по реэкспорту ЭК31, фактический вывоз подтвердили.

Необходимо вернуть деньги (НДС) уплаченный при выпуске для внутреннего потребления…..

Повторюсь. Нет никакого смысла писать заявление на возврат НДС уплаченый при ИМ-40. Этот НДС или уже поставлен на вычет в налоговой декларации или его надо поставить на вычет. Таможня НДС не вернет.


Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot