Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Таможенный (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Реимпорт после экспорта (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=284242)

captain of mariners 15.09.2012 13:14

Реимпорт после экспорта
 
Помогите разобраться---ситуация следующая:после отправки продукции по процедуре ЭК10,получатель отправляет продукцию назад по рекламации (FCA из Англии). Заявляем реимпорт. Вопрос:на какую дату в 47 графе указывать основу(таможенную стоимость) для начисления платежей, включать ли расходы на транспортировку, и указывать ли в 40 графе предыдущую декларацию???

Артем1990 15.09.2012 14:03

Цитата:

Сообщение от captain of mariners (Сообщение 1558856)
Помогите разобраться---ситуация следующая:после отправки продукции по процедуре ЭК10,получатель отправляет продукцию назад по рекламации (FCA из Англии). Заявляем реимпорт. Вопрос:на какую дату в 47 графе указывать основу(таможенную стоимость) для начисления платежей, включать ли расходы на транспортировку, и указывать ли в 40 графе предыдущую декларацию???

таможенная стоимость на дату принятия ДТ + все расходы как при импорте.
указывать предыдущую ДТ в 40 и в описи тоже.

Укажите в графе 44, могут потребовать:

"07011 ТК ТС СТ.292 П.1 ОТ 16.04.10 2030
07011 ТК ТС СТ.292 П.1 ОТ 16.04.10 4060
07011 ТК ТС СТ.292 П.1 ОТ 16.04.10 5010"

Мия 15.09.2012 16:47

Цитата:

Сообщение от captain of mariners (Сообщение 1558856)
Помогите разобраться---ситуация следующая:после отправки продукции по процедуре ЭК10,получатель отправляет продукцию назад по рекламации (FCA из Англии). Заявляем реимпорт. Вопрос:на какую дату в 47 графе указывать основу(таможенную стоимость) для начисления платежей, включать ли расходы на транспортировку, и указывать ли в 40 графе предыдущую декларацию???

На дату экспорта.
ФЗ-311 ст.288

В 40 графе указывается предыдущая ДТ.

пенсионер 15.09.2012 20:05

Если и стоить о чем задумыватся при реимпорте то это НДС.

captain of mariners 16.09.2012 20:39

Цитата:

Сообщение от Мия (Сообщение 1558887)
На дату экспорта.
ФЗ-311 ст.288

В 40 графе указывается предыдущая ДТ.

Таможня утверждает, что сборы начисляют на дату подачи реимпортной декларации,а налоги и пошлины на дату вывоза...И с коллегами не можем прийти к единому мнению---указывать фактурную стоимость или ставить 0...Я так понимаю(по требованиям таможни)-- в сборах указываем стоимость товара+перевозку при реимпорте, и всё это на дату подачи реимпортной ДТ... А ндс и пошлина---таможенную стоимость из экспортной ДТ...И всё-таки указывать цену товара в ДТ или нет???

Артем1990 16.09.2012 22:15

Цитата:

Сообщение от captain of mariners (Сообщение 1559121)
Таможня утверждает, что сборы начисляют на дату подачи реимпортной декларации,а налоги и пошлины на дату вывоза...И с коллегами не можем прийти к единому мнению---указывать фактурную стоимость или ставить 0...Я так понимаю(по требованиям таможни)-- в сборах указываем стоимость товара+перевозку при реимпорте, и всё это на дату подачи реимпортной ДТ... А ндс и пошлина---таможенную стоимость из экспортной ДТ...И всё-таки указывать цену товара в ДТ или нет???

программа сама запросит "стоимость из экспортной ДТ", если это та, которую я имею ввиду, если нет ручками. Сборы на день подачи. Фактуру указывать.

ГалинаКондратьева 11.10.2012 14:56

Подскажите, пожалуйста, какая программа запрашивает стоимость из экспортной ДТ? Неделю пытаюсь подать реиморт (рекламация) двух коробок сигарет. Условия поставки FCA Харьков. Добавляется к стоимости транспорт + страховка. Цена уже не совпадает. Таможня настаивает на уплате акциза и НДС. Клиент (он же производитель) в шоке.

Чучмек 11.10.2012 15:04

Цитата:

Сообщение от ГалинаКондратьева (Сообщение 1577823)
Подскажите, пожалуйста, какая программа запрашивает стоимость из экспортной ДТ? Неделю пытаюсь подать реиморт (рекламация) двух коробок сигарет. Условия поставки FCA Харьков. Добавляется к стоимости транспорт + страховка. Цена уже не совпадает. Таможня настаивает на уплате акциза и НДС. Клиент (он же производитель) в шоке.

И правильно делает.

ГалинаКондратьева 11.10.2012 15:07

НА УПЛАТЕ АКЦИЗА - СОГЛАСНА, А НДС ?

stasiboro 11.10.2012 15:11

Цитата:

Сообщение от ГалинаКондратьева (Сообщение 1577840)
НА УПЛАТЕ АКЦИЗА - СОГЛАСНА, А НДС ?

И НДС. При экспорте возмещение НДС, при реимпорте - будь любезен

Чучмек 11.10.2012 15:13

Цитата:

Сообщение от ГалинаКондратьева (Сообщение 1577840)
НА УПЛАТЕ АКЦИЗА - СОГЛАСНА, А НДС ?

А НДС не возьмут только тогда, когда импортёр предоставит справку из налоговой, что НДС к возмещению при экспорте не заявлял.
А налоговая таких справок не даёт. Вот.

ГалинаКондратьева 11.10.2012 15:18

А как же ст. 292 ТК ТС?

Чучмек 11.10.2012 15:30

Цитата:

Сообщение от ГалинаКондратьева (Сообщение 1577855)
А как же ст. 292 ТК ТС?

ст. 288 ЗоТР.

dek12 13.10.2012 09:28

Первый раз столкнулся с реимпортом.
Отправили в Узбекистан кабельную продукцию ЭК-10
Там что-то по их законом не было кокого-то разрешительного документа. Вагон даже не разгружался , с их пограничной таможни отправили обратно.
Справку с налоговой, о том, что НДС не возмещался мы получили.
Помогите, пожалуйста как заполнять гр.36, 47 и какой нормативный документ указать в 44 графу . И еще в какой графе писать, что операции по ремонту не производились?

Kbkbz 31.07.2013 12:34

Аналогичная ситуация. Оформили ДТ ИМ 60, после ЭК 10, отправили по ЭД в таможню. Получаем в обратку протоколы ошибок. Постоянно требуется новая величина основы начисления НДС. Наша Альта ошибок не выдает, а в таможне-ошибки.

пенсионер 31.07.2013 12:43

Известно только одно. НДС уплаченный таможне при реимпорте на вычет в порядке НК РФ не поставишь.

SV 31.07.2013 12:58

так справка есть, не будут платить

Мия 31.07.2013 13:07

Цитата:

Сообщение от Kbkbz (Сообщение 1787978)
Аналогичная ситуация. Оформили ДТ ИМ 60, после ЭК 10, отправили по ЭД в таможню. Получаем в обратку протоколы ошибок. Постоянно требуется новая величина основы начисления НДС. Наша Альта ошибок не выдает, а в таможне-ошибки.

Основа - по курсу на дату экспорта. В 40 предшедствующую ДТ не забыли забить? И в 37 графу предшествующую процедуру?

Kbkbz 31.07.2013 13:35

Основа для начисления НДС по курсу на дату экспорта (из предш. декларации), процедура 6010042, 40-я графа - номер предшествующей декларации, в 47-й графе дату ставки-дату экспорта. Все сделали.

Kbkbz 31.07.2013 13:36

Цитата:

Сообщение от пенсионер (Сообщение 1787991)
Известно только одно. НДС уплаченный таможне при реимпорте на вычет в порядке НК РФ не поставишь.

При ИМ 60 НДС УР.

Zess 28.04.2014 14:28

Друзья, ап.

Интересен вопрос как быть с преференцией (36гр.) и основой для НДС (47 гр. указать в несколько строчек или все в одну строчку ИУ (т.к. НДС будем платить). У кого есть опыт поделитесь как делали, а то таможня свои протоколы шлет, мол не нравится основа начисления им...

Andrey Digtel 28.04.2014 14:34

Цитата:

Сообщение от Zess (Сообщение 1996970)
Друзья, ап.

Интересен вопрос как быть с преференцией (36гр.) и основой для НДС (47 гр. указать в несколько строчек или все в одну строчку ИУ (т.к. НДС будем платить). У кого есть опыт поделитесь как делали, а то таможня свои протоколы шлет, мол не нравится основа начисления им...

какое основание для преференции?
в 47 НДС в одну сточку

Zess 28.04.2014 15:22

Цитата:

Сообщение от Andrey Digtel (Сообщение 1996973)
какое основание для преференции?
в 47 НДС в одну сточку


Преференция на пошлину, т.к. по факту обычный реимпорт, но с ранее возмещенным НДС. Так по хорошему то ООПП-ОО (т.к. платим НДС)

Andrey Digtel 28.04.2014 16:04

Цитата:

Сообщение от Zess (Сообщение 1997038)
Преференция на пошлину, т.к. по факту обычный реимпорт, но с ранее возмещенным НДС. Так по хорошему то ООПП-ОО (т.к. платим НДС)

ну как-то так, да...

ЗЫ: щас нашел ДТ. там было ОО---ОО (ну якобы сама процедура предполагает отсутствие пошлин)

Zess 28.04.2014 16:33

Цитата:

Сообщение от Andrey Digtel (Сообщение 1997090)
ну как-то так, да...

ЗЫ: щас нашел ДТ. там было ОО---ОО (ну якобы сама процедура предполагает отсутствие пошлин)

Я думаю просто код был беспошлинный, а так ПП вроде нужно... будем подавать, посмотрим чего шарик скажет... Спасибо!

З.Ы. самое печальное, что есть комбинированная ставка, где идет EURза шт…

Andrey Digtel 28.04.2014 17:01

Цитата:

Сообщение от Zess (Сообщение 1997113)
Я думаю просто код был беспошлинный, а так ПП вроде нужно... будем подавать, посмотрим чего шарик скажет... Спасибо!

З.Ы. самое печальное, что есть комбинированная ставка, где идет EURза шт…

свезло :D

(у нас 15% пошлина была по коду)

Zess 28.04.2014 17:14

Цитата:

Сообщение от Andrey Digtel (Сообщение 1997142)
свезло :D

(у нас 15% пошлина была по коду)

Ну если опять завернут, поставим "-" без указания ставки и пошло оно все лесом ;)

Andrey Digtel 28.04.2014 17:17

Цитата:

Сообщение от Zess (Сообщение 1997154)
Ну если опять завернут, поставим "-" без указания ставки и пошло оно все лесом ;)

уже заворачивали? отпишитесь по итогу - интересно стало

Дерево 28.04.2014 17:19

Цитата:

Сообщение от Zess (Сообщение 1997154)
.... и пошло оно все лесом ;)

или в пень! :)

Zess 30.04.2014 11:59

Сияет АИСТ, как новогодняя елка. Не нравится ему основа начисления отличная от 45гр именно по товарам со специфической ставкой.
Из этого вопрос, что ставили в 45гр? Там.стоимость из экспорта + транспорт или просто из ТС из экспортных?

Andrey Digtel 30.04.2014 12:06

Цитата:

Сообщение от Zess (Сообщение 1998438)
Сияет АИСТ, как новогодняя елка. Не нравится ему основа начисления отличная от 45гр именно по товарам со специфической ставкой.
Из этого вопрос, что ставили в 45гр? Там.стоимость из экспорта + транспорт или просто из ТС из экспортных?

42(в пересчете на руб)+транспорт из "Б" ДТС (в нашем случае 17 гр)

Andrey Digtel 30.04.2014 12:07

Цитата:

Сообщение от Zess (Сообщение 1998438)
Сияет АИСТ, как новогодняя елка. Не нравится ему основа начисления отличная от 45гр именно по товарам со специфической ставкой.
Из этого вопрос, что ставили в 45гр? Там.стоимость из экспорта + транспорт или просто из ТС из экспортных?

ставка ставкой, а ТС считать правильно должно. может у вас специф. ставка в основу начисления НДС попадает?

Zess 30.04.2014 12:32

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Andrey Digtel (Сообщение 1998451)
42(в пересчете на руб)+транспорт из "Б" ДТС (в нашем случае 17 гр)

Фактура была из возвратного инвойса? Или из ДТ Эк (в плане ТС)?

Цитата:

Сообщение от Andrey Digtel (Сообщение 1998455)
ставка ставкой, а ТС считать правильно должно. может у вас специф. ставка в основу начисления НДС попадает?

Все руками перепроверяли и меняли, не помогает... Все до копейки верно.

АИСТ смотрит в 45гр и смотрит в 47гр, в случае адвалорной ставки ему пофигу, не ругается, а на специфическую то "здрасте"

Andrey Digtel 30.04.2014 13:58

Цитата:

Сообщение от Zess (Сообщение 1998486)
Фактура была из возвратного инвойса? Или из ДТ Эк (в плане ТС)?

ну мы за что продали, за то и купили. у вас не так?

Andrey Digtel 30.04.2014 14:01

Цитата:

Сообщение от Zess (Сообщение 1998486)
Фактура была из возвратного инвойса? Или из ДТ Эк (в плане ТС)?



Все руками перепроверяли и меняли, не помогает... Все до копейки верно.

АИСТ смотрит в 45гр и смотрит в 47гр, в случае адвалорной ставки ему пофигу, не ругается, а на специфическую то "здрасте"

погоди... реимпорт жеж!!! пошлину не надо в 47. попробуй убрать. только 1010 и 5010

Zess 05.05.2014 16:19

Ничего не помогло, пошлину убрал, даже 45 по таможенной стоимости из экспорта делал, но тут в условия поставки уперлись, мол EXW и никак 45 меньше 42 быть не может, черт его знает че с ней делать:D
Это видимо карма все... процедура есть, а использовать - хрен там:cool:

Zess 05.05.2014 17:27

Финал истории, ответ техподдержки АИСТа:
"Проверка для реимпорта будет изменена в дальнейшем. Точный срок реализации на текущий момент не определен."
:D

Andrey Digtel 06.05.2014 08:58

Цитата:

Сообщение от Zess (Сообщение 1999941)
Финал истории, ответ техподдержки АИСТа:
"Проверка для реимпорта будет изменена в дальнейшем. Точный срок реализации на текущий момент не определен."
:D

:D а с выпуском то чего?

пенсионер 06.05.2014 09:54

Цитата:

Сообщение от Zess (Сообщение 1996970)
Друзья, ап.

Интересен вопрос как быть с преференцией (36гр.) и основой для НДС (47 гр. указать в несколько строчек или все в одну строчку ИУ (т.к. НДС будем платить). У кого есть опыт поделитесь как делали, а то таможня свои протоколы шлет, мол не нравится основа начисления им...

Что в какой графе писать я не знаю и не умею, зато я знаю что НДС который Вы хотите уплатить при реимпорте таможне на вычет в налоговой декларации поставить нельзя в отличии от " простого" импорта.

Zess 07.05.2014 09:38

Цитата:

Сообщение от Andrey Digtel (Сообщение 2000142)
:D а с выпуском то чего?

Обошел вчера ФЛК :D
Пришлось сделать в две строчки начисление НДС, одна по 45гр с УН, а вторая уже с нужной основой из предыдущей экспортной ДТ с УМ :D


Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot