Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Таможенный союз (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Ввоз-вывоз товара из РФ в Казахстан и наоборот (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=230357)

Trade-expo 16.04.2015 11:46

Добрый день!
Подскажите, наши партнеры в Казахстане отправили нам "Заявление о ввозе" и "Уведомление о принятии о налоговой отчетности в электронном виде" без каких-либо отметок налоговой. Говорят, что у них теперь только электронный документооборот. Нам нужно требовать, чтобы они поставили отметку налоговой на Заявлении?

ИПР 16.04.2015 12:12

Цитата:

Сообщение от Trade-expo (Сообщение 2201413)
Добрый день!
Подскажите, наши партнеры в Казахстане отправили нам "Заявление о ввозе" и "Уведомление о принятии о налоговой отчетности в электронном виде" без каких-либо отметок налоговой. Говорят, что у них теперь только электронный документооборот. Нам нужно требовать, чтобы они поставили отметку налоговой на Заявлении?

Есть такое в Казахстане с 01.01.2015, налоговая Ресурсной Федерации - в курсе, в целях эксперимента сдал. На самом деле, электронная штука и раньше у многих была, ибо в РК в налоговую отчетность в электронном виде сдают уже давно..

Trade-expo 16.04.2015 12:33

Цитата:

Сообщение от ИПР (Сообщение 2201446)
Есть такое в Казахстане с 01.01.2015, налоговая Ресурсной Федерации - в курсе, в целях эксперимента сдал. На самом деле, электронная штука и раньше у многих была, ибо в РК в налоговую отчетность в электронном виде сдают уже давно..

То есть, Вы сдали просто распечатанные документы "Заявления" и "Уведомление" без каких-либо отметок Контрагента и Налоговой? Кто-нибудь сталкивался с приемкой нашей Налоговой документов, отправленных в электронном виде?

ИПР 16.04.2015 12:37

Цитата:

Сообщение от Trade-expo (Сообщение 2201491)
То есть, Вы сдали просто распечатанные документы "Заявления" и "Уведомление" без каких-либо отметок Контрагента и Налоговой? Кто-нибудь сталкивался с приемкой нашей Налоговой документов, отправленных в электронном виде?

У меня приняли, правда отчетность у нас - тоже в электронной форме.

IM-EX 16.04.2015 21:37

Цитата:

Сообщение от Trade-expo (Сообщение 2201491)
То есть, Вы сдали просто распечатанные документы "Заявления" и "Уведомление" без каких-либо отметок Контрагента и Налоговой? Кто-нибудь сталкивался с приемкой нашей Налоговой документов, отправленных в электронном виде?

Даже документы оформленные в электронке, должны быть правильно распечатаны.

В документе должна быть ссылка на норму закона, допускающая оформление в электронном виде и номер сертификата ЭП и кем выдан.
Или удостоверенная живой печатью и подписью лица которое оформило документы в электронике.
ИМХО. В противном случае это просто бамажка.

Trade-expo 18.04.2015 10:52

Цитата:

Сообщение от IM-EX (Сообщение 2201896)
Даже документы оформленные в электронке, должны быть правильно распечатаны.

В документе должна быть ссылка на норму закона, допускающая оформление в электронном виде и номер сертификата ЭП и кем выдан.
Или удостоверенная живой печатью и подписью лица которое оформило документы в электронике.
ИМХО. В противном случае это просто бамажка.

Вся проблема, что оформляем бумажки не мы, а наши партнеры. Что требовать с них - тут и загвоздка. С другой стороны, если они оплатили свой НДС и у них приняли в Налоговой документы, почему мы должны требовать дополнительного оформления? Я так понимаю у нашей налоговой должен быть доступ к базе Налоговой Казахстана и в соответствии с ней они проверяют... Кто знает, как на самом деле обстоят дела?

Trade-expo 20.04.2015 08:51

Возмещение НДС при экспорте в Казахстан
 
Добрый день, коллеги!
Подскажите, в прошлом квартале мы сделали две отгрузки наших контрагентам в РК, однако заявление о ввозе и уплате косвенных налогов получили в апреле (то есть в следующем квартале). Есть мнение, что мы не можем отражать в книге продаж за 1 квартал данные отгрузки, поскольку один документ (заявление о ввозе) из пакета документов датируется апрелем. То есть мы не можем в Декларации по НДС за 1 кв. указать сумму НДС к возмещению по этим двум поставкам? Проясните вопрос, кто сталкивался с данной ситуацией.

artyom-svk 20.04.2015 10:09

Цитата:

Сообщение от Trade-expo (Сообщение 2202937)
Добрый день, коллеги!
Подскажите, в прошлом квартале мы сделали две отгрузки наших контрагентам в РК, однако заявление о ввозе и уплате косвенных налогов получили в апреле (то есть в следующем квартале). Есть мнение, что мы не можем отражать в книге продаж за 1 квартал данные отгрузки, поскольку один документ (заявление о ввозе) из пакета документов датируется апрелем. То есть мы не можем в Декларации по НДС за 1 кв. указать сумму НДС к возмещению по этим двум поставкам? Проясните вопрос, кто сталкивался с данной ситуацией.


С таким вопросом лучше на бухгалтерский форум обратиться. Но может и здесь кто-нибудь ответит...

Trade-expo 20.04.2015 10:29

Цитата:

Сообщение от artyom-svk (Сообщение 2202997)
С таким вопросом лучше на бухгалтерский форум обратиться. Но может и здесь кто-нибудь ответит...

Я понимаю, что это больше бухгалтерский вопрос, хотя думаю, что его решают все участники ВЭД, но в любом случае, спасибо.

megalight 20.04.2015 10:44

Цитата:

Сообщение от Trade-expo (Сообщение 2203008)
Я понимаю, что это больше бухгалтерский вопрос, хотя думаю, что его решают все участники ВЭД, но в любом случае, спасибо.

Здесь почитай с конца :
http://www.tks.ru/forum/showthread.php?t=179659&page=36


Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot