Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Таможенный союз (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Заполнение статистической формы (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=245489)

Андрей221 21.04.2016 17:14

Цитата:

Сообщение от stasiboro (Сообщение 2395278)
На бумаге подают, ждать пока зарегают неохота.
Я банку с системным номером давал, он не жаловался :)

если подаешь на бумаге-разрешено с системником

Prosto Alex 21.04.2016 17:54

Коллеги, что посоветуете. Перевозка будет 10 дней. 5 в апреле, 5 в мае. Какой месяц указать в графе "Месяц в котором осуществлялась перевозка"?

megalight 21.04.2016 17:55

Цитата:

Сообщение от Prosto Alex (Сообщение 2395758)
Коллеги, что посоветуете. Перевозка будет 10 дней. 5 в апреле, 5 в мае. Какой месяц указать в графе "Месяц в котором осуществлялась перевозка"?

http://www.tks.ru/forum/showthread.p...33#post2395033

Prosto Alex 21.04.2016 17:59

Я спросил теоретически. Какой месяц указать?

stasiboro 21.04.2016 18:00

Цитата:

Сообщение от Prosto Alex (Сообщение 2395764)
Я спросил теоретически. Какой месяц указать?

Я в таких случаях ставлю месяц, в котором отгружался

Андрей221 21.04.2016 18:02

Цитата:

Сообщение от Prosto Alex (Сообщение 2395758)
Коллеги, что посоветуете. Перевозка будет 10 дней. 5 в апреле, 5 в мае. Какой месяц указать в графе "Месяц в котором осуществлялась перевозка"?

от даты документа

Hamurappi 21.04.2016 18:31

Цитата:

Сообщение от Prosto Alex (Сообщение 2395758)
Коллеги, что посоветуете. Перевозка будет 10 дней. 5 в апреле, 5 в мае. Какой месяц указать в графе "Месяц в котором осуществлялась перевозка"?

Экспорт или импорт? При экспорте дата отгрузки. При импорте дата получения.

Андрей221 27.04.2016 15:29

Цитата:

Сообщение от Hamurappi (Сообщение 2395778)
Экспорт или импорт? При экспорте дата отгрузки. .

тут понимашь, может неувязочка выйти, хоть где то и писали в правилах заполнения либо дата отгрузки. либо дата документа, но смотри ситуевину- отгрузился ты 1 мая , а доки 30 апреля. Сдаешь отчетность за май 10 июня, а доки то от 30.04 и отчет должен быть сдан 16 мая по графику:D А знаешь почему? потому что при подаче статформы ты не указываешь дату отгрузки и не прикладываешь цмр и любой проверяющий видит только номер и дату документа, а посему просрочка, постановка на контроль и похождение с цмр в органы с целью отбеливания себя любимого;)
Поэтому ставьте дату документов реализации.

ИПР 27.04.2016 16:57

Цитата:

Сообщение от Андрей221 (Сообщение 2398228)
тут понимашь, может неувязочка выйти, хоть где то и писали в правилах заполнения либо дата отгрузки. либо дата документа, но смотри ситуевину- отгрузился ты 1 мая , а доки 30 апреля. Сдаешь отчетность за май 10 июня, а доки то от 30.04 и отчет должен быть сдан 16 мая по графику:D А знаешь почему? потому что при подаче статформы ты не указываешь дату отгрузки и не прикладываешь цмр и любой проверяющий видит только номер и дату документа, а посему просрочка, постановка на контроль и похождение с цмр в органы с целью отбеливания себя любимого;)
Поэтому ставьте дату документов реализации.

А что мешает сдать статформу за апрель-то? Это же не ДТ, есть счет-фактура - к ней и цепляться, так и налоговой проще.

6-й Лесничий 27.04.2016 17:09

Цитата:

Сообщение от ИПР (Сообщение 2398365)
А что мешает сдать статформу за апрель-то? Это же не ДТ, есть счет-фактура - к ней и цепляться, так и налоговой проще.

Лень :D
Апрельскую надо будет делать сразу, а там праздники. И шашлыки по пятницам. И вообще на душе хорошо. Какая нафиг статформа, если можно найти способ оттянуть ее аж на июнь)

6-й Лесничий 27.04.2016 17:10

У меня, кстати, похожая тема сейчас. Отправляем казахам добро, и они с нас просят тнвэдовские коды. Сразу причем после отгрузки. И пофиг, что 1 числа месяца, что 30го. Типа у них отчетность тоже.
А сразу-то делать лень) ну или некогда, что тоже бывает. Пришли к тому короче, что ввели в 1Ску новый формат отчетного документа, в котором есть код и всей номенклатуре нашей присваиваем коды соответственно. Овер100000000 наименований, но на выходе удобно, чо.

stasiboro 27.04.2016 17:19

Цитата:

Сообщение от 6-й Лесничий (Сообщение 2398386)
У меня, кстати, похожая тема сейчас. Отправляем казахам добро, и они с нас просят тнвэдовские коды. Сразу причем после отгрузки. И пофиг, что 1 числа месяца, что 30го. Типа у них отчетность тоже.
А сразу-то делать лень) ну или некогда, что тоже бывает. Пришли к тому короче, что ввели в 1Ску новый формат отчетного документа, в котором есть код и всей номенклатуре нашей присваиваем коды соответственно. Овер100000000 наименований, но на выходе удобно, чо.

Я так понимаю, что казахи у тебя тоже не шибко трудолюбивые, коды сами не подбирают, да? :)
Ты им, по заветам великого Чу, давай код ослов, пусть оформляются.

6-й Лесничий 27.04.2016 17:27

Цитата:

Сообщение от stasiboro (Сообщение 2398401)
Я так понимаю, что казахи у тебя тоже не шибко трудолюбивые, коды сами не подбирают, да? :)
Ты им, по заветам великого Чу, давай код ослов, пусть оформляются.

Ага. Намекнул им сначала, что казахский коньяк люблю, а они типа не расслышали. Обиделся.
Но терь зато всё само пихааеццо. Да и мне удобно потом, в последний день сдачи обычно)

Личная номерная печать 27.04.2016 17:30

господа, а как победить вот такой вопрос:
нам шлют регулярно с Санпита бумажки о том, что "требуем предоставить статформы, бла бла бла, ваша фирма осуществляла операции по перемещению товаров со странами ЕАС", хотя именно эта фирма, которой адресованы письма, ничего никому не продает в страны ЕАС.
Есть другая фирма с похожим названием, но с другим ИНН, которая эти стаформы регулярно предоставляет.
Писем таких уже было штук 5-6, на каждое им в обратку письма писали, звонили, объясняли. На последнее письмо от 14 апреля я уже забил, даже звонить нет желания.
Пост ссылается на налоговую, которая им сбрасывает какие то сведения.
Налоговая говорит, что раз письмо из таможни -разбирайтесь с таможней. Круг замыкается.

Андрей221 27.04.2016 17:44

Цитата:

Сообщение от ИПР (Сообщение 2398365)
А что мешает сдать статформу за апрель-то? Это же не ДТ, есть счет-фактура - к ней и цепляться, так и налоговой проще.

Ну, я думаю, уже коллега достаточно емко ответил)
Зазевался и попадос! А еще можно доки сделать 30-го, а отгрузить числа 15-17:D мало ли машина сломалась.....

Андрей221 27.04.2016 17:46

Цитата:

Сообщение от 6-й Лесничий (Сообщение 2398386)
У меня, кстати, похожая тема сейчас. Отправляем казахам добро, и они с нас просят тнвэдовские коды. Сразу причем после отгрузки. И пофиг, что 1 числа месяца, что 30го. Типа у них отчетность тоже.
А сразу-то делать лень) ну или некогда, что тоже бывает. Пришли к тому короче, что ввели в 1Ску новый формат отчетного документа, в котором есть код и всей номенклатуре нашей присваиваем коды соответственно. Овер100000000 наименований, но на выходе удобно, чо.

У меня в инвойсе коды сразу программа ставит)

Prosto Alex 27.04.2016 17:50

Цитата:

Сообщение от Андрей221 (Сообщение 2398228)
тут понимашь, может неувязочка выйти, хоть где то и писали в правилах заполнения либо дата отгрузки. либо дата документа, но смотри ситуевину- отгрузился ты 1 мая , а доки 30 апреля. Сдаешь отчетность за май 10 июня, а доки то от 30.04 и отчет должен быть сдан 16 мая по графику:D А знаешь почему? потому что при подаче статформы ты не указываешь дату отгрузки и не прикладываешь цмр и любой проверяющий видит только номер и дату документа, а посему просрочка, постановка на контроль и похождение с цмр в органы с целью отбеливания себя любимого;)
Поэтому ставьте дату документов реализации.

Сдается мне самый не геморройный ответ ;)

ИПР 27.04.2016 18:44

Цитата:

Сообщение от Личная номерная печать (Сообщение 2398412)
господа, а как победить вот такой вопрос:
нам шлют регулярно с Санпита бумажки о том, что "требуем предоставить статформы, бла бла бла, ваша фирма осуществляла операции по перемещению товаров со странами ЕАС", хотя именно эта фирма, которой адресованы письма, ничего никому не продает в страны ЕАС.
Есть другая фирма с похожим названием, но с другим ИНН, которая эти стаформы регулярно предоставляет.
Писем таких уже было штук 5-6, на каждое им в обратку письма писали, звонили, объясняли. На последнее письмо от 14 апреля я уже забил, даже звонить нет желания.
Пост ссылается на налоговую, которая им сбрасывает какие то сведения.
Налоговая говорит, что раз письмо из таможни -разбирайтесь с таможней. Круг замыкается.

Это спам...

corpsereviver 28.04.2016 09:34

Цитата:

Сообщение от Личная номерная печать (Сообщение 2398412)
фирма, которой адресованы письма, ничего никому не продает в страны ЕАС

может, фирма покупала что-то у белорусов/казахов, не? :rolleyes:

Личная номерная печать 28.04.2016 12:57

ген.директор и гл.бухгалтер утверждают что ничего не покупали и ничего не продавали. Я не имею доступа к документам, которые они могли передавать в налоговую, которая бы потом передала сведения о этих сделках на таможню.
Просто не хочется оказаться крайним после традиционного у нас в конторе вопроса: "а ты что, разве не знал об этом?" :D:D

ИПР 28.04.2016 15:14

Цитата:

Сообщение от Личная номерная печать (Сообщение 2398820)
ген.директор и гл.бухгалтер утверждают что ничего не покупали и ничего не продавали. Я не имею доступа к документам, которые они могли передавать в налоговую, которая бы потом передала сведения о этих сделках на таможню.
Просто не хочется оказаться крайним после традиционного у нас в конторе вопроса: "а ты что, разве не знал об этом?" :D:D

Налоговая не передает такие сведения. Скорее всего спам по НСИ "участники ВЭД"...

Hamurappi 28.04.2016 21:27

Цитата:

Сообщение от ИПР (Сообщение 2398464)
Это спам...

Бухгалтера подают декларацию по косьвеным налогам, если не ошибаюсь. И данная инфа в соответствии с межведомственным информационным обменом поступает в фтс. Ну а далее вам пишут письма. Кстати не только беларусь и казахстан -еще и по армении и киргизии могут проходить дела.

ИПР 28.04.2016 21:34

Цитата:

Сообщение от Hamurappi (Сообщение 2399125)
Бухгалтера подают декларацию по косьвеным налогам, если не ошибаюсь. И данная инфа в соответствии с межведомственным информационным обменом поступает в фтс. Ну а далее вам пишут письма. Кстати не только беларусь и казахстан -еще и по армении и киргизии могут проходить дела.

1) Отчетность по НДС в РФ - ежеквартальная, если что.
2) Никакого "межведомственного обмена" по внутреннему НДС таможня из ФНС не получает, потому как вне компетенции да и нафиг не надо.
3) Налоговики научились понимать в таможенных декаларациях, а таможенники налоговое законодательство -нет. Как дебильные запросы представить баланс на 13 апреля писали, так и пишут, как просят книгу продаж при экспорте и удивляются, что там нет данных по отгруженным неделю назад товарам, так и продолжают.. Про отсутствие печати на счет-фактуре с прошлого века(!) - и то "не в курсе"
з.ы судя по уровню безграмотности - обучение было в каком-то филиале "люберецкого техникума"...

dmbose 29.04.2016 09:32

Уведомление о постановке стат.формы на контроль
 
Подскажите кто сможет люди добрые! Пришло вот такое письмо! Что делать ума не приложу!Здравствуйте!
Сообщаем Вам, что Ваша статистическая форма:
Регистрационный номер: 10106000/160316/С158042
Системный номер: 2100160302-13164526
Поставлена на контроль по следующей причине:
Некорректно заполнена Графа 12: Описание товара, д.б. указано наименование товара, сведения о производителе товара (при наличии), а также дополнительные сведения


Контакты: 8-495-276-35-26
Инспектор: Старокожева С.В.
В случае обнаружения предоставленных некорректных сведений, заявитель обязан (п.9 Постановления Правительства РФ от 7 декабря 2015 г. № 1329) представить в таможенный орган новую статистическую форму и заявление об аннулировании статистической формы, в котором должны быть указаны системный номер аннулируемой статистической формы, перечень вносимых изменений, обоснование для внесения изменений и необходимые пояснения.
Заявление составляется в произвольной форме на имя начальника таможенного органа, в котором зарегистрирована статистическая форма, подлежащая аннулированию, заверяется подписью и печатью (при ее наличии) заявителя и направляется в таможенный орган лично или по почте заказным письмом.
При получении заявителем уведомления о постановке должностными лицами таможенных органов статистической формы на контроль (в случае обнаружения ими сведений, вызывающих сомнение) заявитель обязан не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления представить в таможенный орган заявление об аннулировании и новую (скорректированную) статистическую форму. В случае если при проверке данных, указанных в статистической форме, сведения подтверждаются – связаться с должностным лицом таможенных органов, поставившим статистическую форму на контроль и сообщить о проведенной сверке и подтверждении данных (для снятия статистической формы с контроля).
Заявитель несет ответственность за своевременность подачи статистической формы, полноту и достоверность сведений, содержащихся в ней, в соответствии с законодательством Российской Федерации (статьей 13.19 КоАП РФ за нарушения предусмотрен штраф).

IM-EX 29.04.2016 09:42

Цитата:

Сообщение от dmbose (Сообщение 2399276)
Подскажите кто сможет люди добрые! Пришло вот такое письмо! Что делать ума не приложу!Здравствуйте!
Сообщаем Вам, что Ваша статистическая форма:
Регистрационный номер: 10106000/160316/С158042
Системный номер: 2100160302-13164526
Поставлена на контроль по следующей причине:
Некорректно заполнена Графа 12: Описание товара, д.б. указано наименование товара, сведения о производителе товара (при наличии), а также дополнительные сведения


Контакты: 8-495-276-35-26
Инспектор: Старокожева С.В.
В случае обнаружения предоставленных некорректных сведений, заявитель обязан (п.9 Постановления Правительства РФ от 7 декабря 2015 г. № 1329) представить в таможенный орган новую статистическую форму и заявление об аннулировании статистической формы, в котором должны быть указаны системный номер аннулируемой статистической формы, перечень вносимых изменений, обоснование для внесения изменений и необходимые пояснения.
Заявление составляется в произвольной форме на имя начальника таможенного органа, в котором зарегистрирована статистическая форма, подлежащая аннулированию, заверяется подписью и печатью (при ее наличии) заявителя и направляется в таможенный орган лично или по почте заказным письмом.
При получении заявителем уведомления о постановке должностными лицами таможенных органов статистической формы на контроль (в случае обнаружения ими сведений, вызывающих сомнение) заявитель обязан не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления представить в таможенный орган заявление об аннулировании и новую (скорректированную) статистическую форму. В случае если при проверке данных, указанных в статистической форме, сведения подтверждаются – связаться с должностным лицом таможенных органов, поставившим статистическую форму на контроль и сообщить о проведенной сверке и подтверждении данных (для снятия статистической формы с контроля).
Заявитель несет ответственность за своевременность подачи статистической формы, полноту и достоверность сведений, содержащихся в ней, в соответствии с законодательством Российской Федерации (статьей 13.19 КоАП РФ за нарушения предусмотрен штраф).

Для начала позвонить.
Телефончик что зря указан что-ли.;)
ИМХО есть противоречие между кодом ЕТН ВЭД и описанием, потому и прислали такое. Скорректировать и отправить. Всех делов то.

dmbose 29.04.2016 09:47

Цитата:

Сообщение от IM-EX (Сообщение 2399281)
Для начала позвонить.
Телефончик что зря указан что-ли.;)
ИМХО есть противоречие между кодом ЕТН ВЭД и описанием, потому и прислали такое. Скорректировать и отправить. Всех делов то.

Просветите что за сокращение д.б. ?

IM-EX 29.04.2016 09:49

Цитата:

Сообщение от dmbose (Сообщение 2399286)
Просветите что за сокращение д.б. ?

должно быть
:(

dmbose 29.04.2016 10:29

Цитата:

Сообщение от IM-EX (Сообщение 2399289)
должно быть
:(

Я правильно понимаю ,что просто кода тн вэд в графе 12 теперь недостаточно, и туда надо вписывать еще и описание товара?

stasiboro 29.04.2016 10:29

Цитата:

Сообщение от dmbose (Сообщение 2399344)
Я правильно понимаю ,что просто кода тн вэд в графе 12 теперь недостаточно, и туда надо вписывать еще и описание товара?

да

Reticent 29.04.2016 10:36

Ого, ещё и сведения по производителю хотят.

Андрей221 29.04.2016 10:46

Цитата:

Сообщение от dmbose (Сообщение 2399276)
Подскажите кто сможет люди добрые! Пришло вот такое письмо! Что делать ума не приложу!Здравствуйте!
Сообщаем Вам, что Ваша статистическая форма:
Регистрационный номер: 10106000/160316/С158042
Системный номер: 2100160302-13164526
Поставлена на контроль по следующей причине:
Некорректно заполнена Графа 12: Описание товара, д.б. указано наименование товара, сведения о производителе товара (при наличии), а также дополнительные сведения



Контакты: 8-495-276-35-26
Инспектор: Старокожева С.В.
В случае обнаружения предоставленных некорректных сведений, заявитель обязан (п.9 Постановления Правительства РФ от 7 декабря 2015 г. № 1329) представить в таможенный орган новую статистическую форму и заявление об аннулировании статистической формы, в котором должны быть указаны системный номер аннулируемой статистической формы, перечень вносимых изменений, обоснование для внесения изменений и необходимые пояснения.
Заявление составляется в произвольной форме на имя начальника таможенного органа, в котором зарегистрирована статистическая форма, подлежащая аннулированию, заверяется подписью и печатью (при ее наличии) заявителя и направляется в таможенный орган лично или по почте заказным письмом.
При получении заявителем уведомления о постановке должностными лицами таможенных органов статистической формы на контроль (в случае обнаружения ими сведений, вызывающих сомнение) заявитель обязан не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления представить в таможенный орган заявление об аннулировании и новую (скорректированную) статистическую форму. В случае если при проверке данных, указанных в статистической форме, сведения подтверждаются – связаться с должностным лицом таможенных органов, поставившим статистическую форму на контроль и сообщить о проведенной сверке и подтверждении данных (для снятия статистической формы с контроля).
Заявитель несет ответственность за своевременность подачи статистической формы, полноту и достоверность сведений, содержащихся в ней, в соответствии с законодательством Российской Федерации (статьей 13.19 КоАП РФ за нарушения предусмотрен штраф).

Ниче страшного, напишите на мыло или позвоните исполнителю, там контакты есть, они мило объяснят. Я как то письмо писал, а мне потом сами перезвонили и ответили. Код с наименование часто не бьёт, я ставлю Прочие по дереву кода и все ок

dmbose 29.04.2016 11:04

Цитата:

Сообщение от Reticent (Сообщение 2399357)
Ого, ещё и сведения по производителю хотят.

Все для развития бизнеса!:)

UnoBianca 06.05.2016 13:11

Коллеги, приветствую.
Сразу -сори за , возможно, глупые вопросы.

Будем продвать в Германию собранные в России тормозные узлы, но отправлять фактически в Казахстан.

Какой порядок действий?
Какие документы могут понадобится при отгрузке?
нужно будет заполнять статформу? Это делает брокер?

Reticent 06.05.2016 13:14

.

ИПР 06.05.2016 13:42

Цитата:

Сообщение от Reticent (Сообщение 2399357)
Ого, ещё и сведения по производителю хотят.

Старорожева сделала тупо копипаст, никаких сведений о производителе товаров в коммерческих документах ( счет фактуре, тем более, в транспортных -нет, и быть не может). Понятно что при коде товаров 7326, в графе наименование товара нее должно быть написано "дрова".

Reticent 06.05.2016 15:21

Цитата:

Сообщение от UnoBianca (Сообщение 2401395)

Будем продвать в Германию собранные в России тормозные узлы, но отправлять фактически в Казахстан.

Да, заполняете статформу (торгующая страна - Германия). По заполнению можете сами справиться, обычно этим бухгалтер и занимается.

Андрей221 06.05.2016 15:31

Цитата:

Сообщение от Reticent (Сообщение 2401507)
Да, заполняете статформу (торгующая страна - Германия). По заполнению можете сами справиться, обычно этим бухгалтер и занимается.

тут еще может такая закавыка быть- Германия контрактодержатель или просто плательщик? Ну так, мало ли)

UnoBianca 06.05.2016 15:46

Цитата:

Сообщение от Андрей221 (Сообщение 2401513)
тут еще может такая закавыка быть- Германия контрактодержатель или просто плательщик? Ну так, мало ли)

Контракт на продажу между нами и Германией. Казахстан - грузополучатель.

Brock 07.05.2016 01:43

Цитата:

Сообщение от UnoBianca (Сообщение 2401520)
Контракт на продажу между нами и Германией. Казахстан - грузополучатель.

Не забудьте только немцам счет выставить с НДС. Нулевую ставку подтвердить не сможете, как при экспорте.

Игорь Казахстан 07.05.2016 05:49

Сможете, если будет Заявление о уплате косвенных налогов от Казахстана. При такой схеме поставки в нем есть некоторые особенности, которые должен учесть Ваш партнер из Казахстана.


Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot