Цитата:
|
Цитата:
Если вы в банк передали в качестве подтверждающих только CMR без стоиомости товаров, естеессно ОВК вас послало.. Им нужна стомость, правда, часто попадаются неадекватные сотрудники банков. обычно меньше проблем с крупными банками, за исключением Сбера. |
Разъясните, пожалуйста, такую ситуацию:
В 2008 году была поставка приборной продукции в Казахстан (формление все как полагается - договор, ПС, СТ-1, ГТД и пр.). В конце 2010 года заказчик выяснил, что неправильно заказал часть приборов и захотел вернуть нам для переделки, ессно не безвозмездно. Мы оформили соответствующий договор "на 3 копейки", приборы они нам прислали, мы их переделали и отправили. На данном этапе вроде бы проблем не было. Спустя пару месяцев моя бухгалтерия запросила Заявление о ввозе, на что казахская сторона ответила отказом, мотивировав это отсутствием тем, что на данные услуги их налоговая Заявление не оформляет. Но моя бухгалтерия сказала, что надо и это написано в какой-то официальной бумазее, но при этом подались в налоговую на возврат НДС без данного заявления и вроде бы прокатило. Но... Звонит мне сегодня заказчик и говорит, что теперь их налоговая требует оформить заявление, причем не на услуги по переделке, а на ввоз товара, при этом в зачет они собираются брать стоимость приборов по 2008 году и стоимость их переделки. То есть собираются второй раз возмещать им НДС по поставочному договору. При этом они говорят, что мы неправильно оформили ввоз товара для переделки, якобы надо было на нашей строне оформлять временный ввоз товаров на территорию РФ, тогда они бы оформили сразу Заявление на договор по переделке. Что это? Придурь казахской налоговой или на территории ТС в данном случае все-таки надо оформлять разрешение на временный ввоз товара??? з.ы. Я считала, коли у нас с казахстаном единое таможенное поле, то никаких разрешений в данном случае не должно быть. |
Маргоша, если бы ваша компания делале все в рамках правого поля, а не по субъективному волюнтаризму, таких проблем у вас не было бы.
Похоже, что ни вы, ни ваш партнер не удосужились проконсультироваться у специалистов и теперь их поймала налоговая на уклонении от уплаты НДС. |
Цитата:
Меня больше волнует вопрос о том, действительно надо было оформлять временный ввоз товара или это "приколы" Казахстана. Я консультировалась со своими таможенными представителями и они хором сказали, что ничего оформлять не надо было. |
Пожалуйста, подскажите. В декабре 2010 г заключили с казахской фирмой контракт и в п."Цена товара" прописали сумму с учетом НДС 18%. Деньги получили в полном объеме. В марте 2011 г. отправили в Казахстан товар с сопров. документами (ТТН, счет-фактура) где так же выделили 18% НДС. Каз.сторона согласно налогового законодательства РК заплатили в Казахстане 12% НДС, и как следствие потребовали от нас вернуть им НДС который они заплатили в цене товара нам. Подписали доп.соглашение с уточнением цены, но в банке нам отказали внести изменения в паспорт сделки и вернуть деньги каз.стороне, основание - закрытие контракта. Что делать?
|
Цитата:
Интересные казахи у вас.Обычно они сразу об НДС начинают спрашивать еще до подписания контракта.... |
Всем доброго времени суток.
По поводу документов на вывоз-ввоз поняла. Про 0% НДС и его возврате вроде тоже, но это гимор бухов. А вот разъясните мне, пожалуйста, сама сделка считается внешнеторговой? Какой контракт заключать: обычный договор купли-продажи или все таки контракт по внешнеторговой сделке? |
Цитата:
|
Цитата:
А если это авиа-поставка, то вместо ТТН(CMR) будет авианакладная и + остальной набор доков (Торг12, с/фактура? |
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot