Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Таможенный (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=92)
-   -   номер ГТД (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=244169)

Sherryll 21.03.2011 16:23

номер ГТД
 
Подскажите,пожалуйста. наша компания не является импортером. мы перепродаем иностранный товар, который приобретаем на территории РФ у российской компании. Эта компания не указывает в счетах-фактуры номер ГТД. и мы в свою очередь, не указывает этот номер. наш покупатель начал требовать номер гтд. чем нам грозит данный конфликт. и обязаны ли мы указывать номер гтд , если его не указывает наш продавец?

баллон 21.03.2011 16:26

Цитата:

Сообщение от Sherryll (Сообщение 1190210)
Подскажите,пожалуйста. наша компания не является импортером. мы перепродаем иностранный товар, который приобретаем на территории РФ у российской компании. Эта компания не указывает в счетах-фактуры номер ГТД. и мы в свою очередь, не указывает этот номер. наш покупатель начал требовать номер гтд. чем нам грозит данный конфликт. и обязаны ли мы указывать номер гтд , если его не указывает наш продавец?

Вам бы на форум бухгалтеров.

Margilena 21.03.2011 16:31

Вы - не должны указывать. А ваш поставщик - должен, если он импортер.

баллон 21.03.2011 16:44

Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению.
И то, что импортер не указал номер декларации в счете-фактуре - вряд ли послужит оправданием для вашей налоговой.
ИМХО (ни разу не специалист в бухгалтерии)

Sherryll 21.03.2011 17:05

[QUOTE=баллон;1190229]Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению.
И то, что импортер не указал номер декларации в счете-фактуре - вряд ли послужит оправданием для вашей налоговой.
ИМХО (ни разу не специалист в бухгалтерии)[/QUOTE

я не являюсь плательщиком НДС.

баллон 21.03.2011 17:10

[QUOTE=Sherryll;1190248]
Цитата:

Сообщение от баллон (Сообщение 1190229)
[/QUOTE

я не являюсь плательщиком НДС.

Здрасьте. На упрощенке?
А зачем тогда каверзные вопросы про счета-фактуры задаете?

Торпеда721 21.03.2011 17:15

[QUOTE=Sherryll;1190248]
Цитата:

Сообщение от баллон (Сообщение 1190229)
Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению.
И то, что импортер не указал номер декларации в счете-фактуре - вряд ли послужит оправданием для вашей налоговой.
ИМХО (ни разу не специалист в бухгалтерии)[/QUOTE

я не являюсь плательщиком НДС.

На каком основании? По религиозным соображениям?:eek:

ЯжЪ911 21.03.2011 17:43

[QUOTE=Торпеда721;1190264]
Цитата:

Сообщение от Sherryll (Сообщение 1190248)

На каком основании? По религиозным соображениям?:eek:

На основании налоговой библии!

Глава 26.2. части второй Налогового Кодекса Российской Федерации - 5 августа 2000 года N 117-ФЗ - Принят Государственной Думой 19 июля 2000 года, одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 года
(введена Федеральным законом от 24.07.2002 N 104-ФЗ)
Статья 346.11. Общие положения
1. Упрощенная система налогообложения организациями и индивидуальными предпринимателями применяется наряду с общей системой налогообложения (далее в настоящей главе - общий режим налогообложения), предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к общему режиму налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно в порядке, предусмотренном настоящей главой.
2. Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и единого социального налога уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций за налоговый период. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. (в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 07.07.2003 N 117-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Иные налоги уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с общим режимом налогообложения

баллон 21.03.2011 17:50

[QUOTE=ЯжЪ911;1190292]
Цитата:

Сообщение от Торпеда721 (Сообщение 1190264)

На основании налоговой библии!

Не. Тогда бы они знали, что счета-фактуры обязаны выписывать налогоплательщики НДС.
Может, они из других соображений не плОтЮт?
Типа "налог-то на добавленную стоимость. А скока мы добавили? Слёзы..."

ЯжЪ911 21.03.2011 17:52

Цитата:

Сообщение от Margilena (Сообщение 1190217)
Вы - не должны указывать. А ваш поставщик - должен, если он импортер.

А докУмент на это дело не покажете?


Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot