Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Правовые аспекты ВЭД (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=106)
-   -   возможен ли вычет НДС в случае упрощенного оформления? (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=263668)

chump 15.12.2011 20:53

возможен ли вычет НДС в случае упрощенного оформления?
 
прочитал, что для вычета уплаченного при импорте НДС необходима ГТД. собираюсь растаможить партию по упрощенной процедуре, т.е. ГТД не будет. в таком случае не получится вычесть или можно будет это сделать по другим документам?

atreg64 15.12.2011 21:38

Цитата:

Сообщение от chump (Сообщение 1375257)
прочитал, что для вычета уплаченного при импорте НДС необходима ГТД. собираюсь растаможить партию по упрощенной процедуре, т.е. ГТД не будет. в таком случае не получится вычесть или можно будет это сделать по другим документам?


Не читайте советских газет перед обедом, вообще не читайте! (с);)
НДС Вы платите вне зависимости от процедуры, платите со счёта, указываете назначение платежа...Хочу видеть того(ту) инспектора, который не примет к вычету/зачёту уплаченный родному государству НДС...:rolleyes:

chump 15.12.2011 21:42

Цитата:

Сообщение от atreg64 (Сообщение 1375294)
Не читайте советских газет перед обедом, вообще не читайте! (с);)
НДС Вы платите вне зависимости от процедуры, платите со счёта, указываете назначение платежа...Хочу видеть того(ту) инспектора, который не примет к вычету/зачёту уплаченный родному государству НДС...:rolleyes:

речь не о том.
я имею в виду, чтобы потом уменьшить сумму НДС, выплачиваемую за квартал, на сумму НДС, оплаченную при импорте.

atreg64 15.12.2011 21:45

Цитата:

Сообщение от chump (Сообщение 1375299)
речь не о том.
я имею в виду, чтобы потом уменьшить сумму НДС, выплачиваемую за квартал, на сумму НДС, оплаченную при импорте.


Кхм-м-м...я, пожалуй, пойду...


ПыСы: так, на всякий случай, спрошу: а какие ещё есть варианты???:eek:

chump 15.12.2011 21:53

насколько я понимаю, чтобы это сделать, нужна ГТД, т.к. она заменяет счет-фактуру при импорте.

atreg64 15.12.2011 22:14

171, 172 и 252 ст. НК РФ...

ПыСы: бухгалтера Вам надо, барин, бухгалтера...:o

Сергей Пчела 15.12.2011 22:57

Цитата:

Сообщение от atreg64 (Сообщение 1375294)
Хочу видеть того(ту) инспектора, который не примет к вычету/зачёту уплаченный родному государству НДС...:rolleyes:

"Мне пришлось столкнуться с обвинением структуры холдинга в недобросовестности. Материнская компания холдинга приобретает кредит в виде процентного займа и предоставляет его вновь созданному предприятию. Предприятие закупает большую партию товара, являясь прямым импортером, и выводит товар на рынок. Так как компания холдинговая , у нее один учредитель. Компании удобно, чтобы все ресурсы находились в одном банке. Так как предприятие вновь создано, то в первые месяцы оно не демонстрирует прибыль. 27,5 млн руб. было предъявлено к возмещению по НДС, в чем налоговая отказала. Были представлены все документы, к ним не было ни одной претензии. Налоговый орган мотивировал отказ тем, что заем не облагается НДС, компании взаимозависимы, расчеты ведутся через один банк, деятельность носит неритмичный характер, она не связана с получением прибыли, а затраты на покупку товара, доставку на территорию РФ, растаможку являются экономически нецелесообразными. Следовательно, предприятие, заявляя НДС к вычету, захотело получить необоснованную налоговую выгоду. Предприятие отстояло свою позицию, правда, в досудебном порядке не удалось решить этот спор."

Ирина Савостина, главный бухгалтер компании "Аквадрайв".

Источник: статья "Подтверждение реальности хозяйственных операций холдинговых структур", журнал "Консультант" №15, август 2011 (ссылка).

chump 15.12.2011 23:00

Цитата:

Сообщение от atreg64 (Сообщение 1375294)
Не читайте советских газет перед обедом, вообще не читайте! (с);)
НДС Вы платите вне зависимости от процедуры, платите со счёта, указываете назначение платежа...Хочу видеть того(ту) инспектора, который не примет к вычету/зачёту уплаченный родному государству НДС...:rolleyes:

кстати, я же при оплате НДС при импорте не пишу "оплата НДС". пишу - авансовые платежи.

atreg64 15.12.2011 23:04

Цитата:

Сообщение от Сергей Пчела (Сообщение 1375376)
"Мне пришлось столкнуться с обвинением структуры холдинга в недобросовестности. Материнская компания холдинга приобретает кредит в виде процентного займа и предоставляет его вновь созданному предприятию. Предприятие закупает большую партию товара, являясь прямым импортером, и выводит товар на рынок. Так как компания холдинговая , у нее один учредитель. Компании удобно, чтобы все ресурсы находились в одном банке. Так как предприятие вновь создано, то в первые месяцы оно не демонстрирует прибыль. 27,5 млн руб. было предъявлено к возмещению по НДС, в чем налоговая отказала. Были представлены все документы, к ним не было ни одной претензии. Налоговый орган мотивировал отказ тем, что заем не облагается НДС, компании взаимозависимы, расчеты ведутся через один банк, деятельность носит неритмичный характер, она не связана с получением прибыли, а затраты на покупку товара, доставку на территорию РФ, растаможку являются экономически нецелесообразными. Следовательно, предприятие, заявляя НДС к вычету, захотело получить необоснованную налоговую выгоду. Предприятие отстояло свою позицию, правда, в досудебном порядке не удалось решить этот спор."

Ирина Савостина, главный бухгалтер компании "Аквадрайв".

Источник: статья "Подтверждение реальности хозяйственных операций холдинговых структур", журнал "Консультант" №15, август 2011 (ссылка).


Это партитура не для нашей оперы: "Возмещаторов" сегодня в соседнем зале дают...;)

ПыСы: С жульём, допустим, надо бороться! (с)

atreg64 15.12.2011 23:13

Цитата:

Сообщение от chump (Сообщение 1375380)
кстати, я же при оплате НДС при импорте не пишу "оплата НДС". пишу - авансовые платежи.


ТПО получите...


Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot