![]() |
DDP в документах поставщика
Добрый день!
Если по документам поставщика, которые уже попали в таможню, идут условия поставки DDP- то как быть? Просто письмо от поставщика, что ошибка - реальная цена меньше не сумму таможенных платежей, и указать точную на DAPе и не должно быть проблем? |
Цитата:
|
Цитата:
Сейчас Вы написать и представить таможенному органу письмо о том, что приобрели товар на условии DAP, указав, что стоимость, которую заплатили (или должны заплатить) продавцу равна 8000 евро, я правильно понял? Простите, в чём смысл данного действа заключается? |
Цитата:
Через таможню же никаким образом не может проходить контракт с DDP? Т.е. как можно таможне заявлять стоимость товара с учетом таможенных платежей- чтобы она еще с них взяла таможенные платежи? Вообще На DDP возможен только между 2 юрлицами одной страны контракт без предъявления в таможню, по которому 1 сторона оформляет на себя товар при ввозе в эту страну и продает другой стороне очищенный товар? Или иностранец может сам или через там представителя заплатить за резидента РФ пошлин и НДС? Например, возможен такой вариант- в таможню приходит груз по контракту между Иностранцем А и российской конторой Б на DDP с отсрочкой платежа. Контора Б вообще не должна забивать себе голову оформлением и прочим- она купила с очисткой и доставкой до склада.Иностранец А нанимает там представителя, тот платит пошлину и НДС, выступает декларантом по этому контракту. Товары выпущен, доставлен до Б, который предъявляет в банк декларацию и платит по ней поставщику. Если да, то а) с какой стоимости начисляются НДС+пошлины? Ведь если это будет с цены DDP c учетом НДС и пошлин ,то тогда с реальной цены товара до границы таможенные платежи возьмутся дважды (даже в квадрате), и конторе Б еще надо будет компенсировать иностранцу А эти платежи б)или тогда правильно разбить на DAP (например) и таможенные платежи, и фактурная стоимость в ДТ будет больше таможенной на сумму платежей в)Может ли таможенный представитель получить с иностранца А по внешнеэкономическому договору компенсацию НДС и пошлин, которые он оплатил? г) может ли контора Б получить вычет НДС на основании декларации и факта уплаты НДС таможенным представителем? д)может ли иностранец вместо таможенного представителя оплатить таможенные пошлины и НДС- как лицо, ответственное за финансовое регулирование? |
1. При DDP в силу ст. 186 ТК ТС "декларант" покупатель, т. е. статус декларанта по ТК ТС не может зависеть от условий поставки
2. Продавец не может платить таможенные платежи, только его таможенный представитель. 3. При DDP таможенная стоимость меньше фактурной. 4. Что бы таможня приняла п. 3 в контракте и инвойсе таможенные платежи должны быть выделены. 4. Получить " взад" НДС по общему правилу может тот кто платил, то есть продавец, но это проблема так как надо встать на учет. Бытует и иное мнение, что покупатель может получить вычет. Что бы не бодаться целесообразно в контракте прописать, что НДС платит покупатель. Это решает все вопросы. |
Разве не все равно кто заплатил НДС при импорте- если у нас есть декларация с суммой уплаченного НДС, то на каком основании налоговая может отказать в вычете? 3 основные требования для вычета НДС- 1.Есть счета фактура с НДС (=ДТ) 2.Товар поставлен на приход 3.Товар для производственных нужд
Еще не подскажете, сейчас таможня не делает справки об уплаченном НДС для налоговой за период- помню где то мелькало, что помимо самих ДТ для налоговой еще нужна справка из таможни об уплаченном НДС по всем декларациям, у нас не просят, из-за того, что это упразднили? Спасибо. |
Цитата:
Поэтому я и рекомендовал ранее НДС платить таможне покупателю http://www.garant.ru/consult/nalog/1110771/ |
Цитата:
|
Цитата:
И сборы тоже. |
Цитата:
|
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot