![]() |
Импортировали сверх контракта
Коллеги, подскажите, что делать в ситуации?
Завезли товаров по контракту больше, чем оплатили. Контракт старый, от 2022, завозили с 2022 по 2024 партиями. Когда стали сверять все, то выяснили, что на довольно большую сумму товаров импортировали больше. Доплачивать поставщику не вариант, это деньги. Обратились в банк за помощью, банк отправляет в таможню - корректируйте ДТ. Проконсультировались с таможней таможня сказала - нам пофиг, вы завезли, НДС уплатили, разбирайтесь с банком. Что делать - не знаем, хотели попробовать скорректировать ДТ с формулировкой, что неверно приложили документы, но брокер что-то не советует это делать.. Может кто встречался с такой ситуацией.... |
А банк что говорит?
|
Цитата:
|
не совсем понятно. завезли больше чем оплатили ? или оплатили больше чем ввезли ?
ещё завозить товар от этого поставщика планируете ? |
Цитата:
С этим поставщиком есть еще контракты от 2022-2023гг, по которым завозить товар будем. Но заключать новые контракты не планируем |
Цитата:
Завезли, оформили все в рамках ТК, какое КДТ? На уменьшение количества товара :D ? Не хотите платить за товар, не платите, потом разбирайтесь с поставщиком. |
Цитата:
Платить поставщику вы не собираетесь. Ну повисит УНК на контроле с даты окончания 180 дней и по истечении закроется. АП за кидалово нерезов у нас не предусмотрено. Скоро глядишь и награждать начнут за такое.;) Такскать, "Наш ответ ответ Чемберлену" |
Нет в валютном законодательстве положений обязывающих оплачивать товары и соответственно нет за неоплату наказаний. Поэтому непонятно при чем тут банк. Через три года ( уточнить у бухов ) если товар не оплачен надо стоимость бесплатного товара перенести в доходы.
|
Цитата:
В налоговом учете, согласно п. 18 ст. 250 НК РФ, суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, списываются в состав внереализационных доходов на основании данных инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководства организации |
Цитата:
Тут дело в НДС, товар дорогой, суммы для нас огромные. Мы могли эту сумму, которую уплатили за лишний товар, уплатить по другим контрактам, которые у нас не ввезены, понимаете о чем я? Мы бы хотели (наша бухгалтерия) скорректировать ДТ и указать в ней следующее: извините нас, дураков, мы не верно указали номер инвойса и вообще не тот инвойс приложили, просим зачесть эти миллионы НДС по вот этому вот инвойсу (приложено). |
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot