прибыль, причитающаяся иностранцу - плюсом в таможенную стоимость.
|
Продавец, он же заказчик = Х
Агент, он же импортер = Y
Ветка агентского договора 100x(транспорт+сертификаты+издержки) + 10x(вознаграждение
->(агенту) = 100y(агент раздал подрядчикам) + 10y(% налога отдал в налоговую)
Ветка внешнеторгового договора
движение товара: товар на сумму 1000x -= > (ипортеру) -= > покупателю
движение денег: Заказчику 1000x < - импортеру 1000y(товар)+500y(моржа, с нее налог 15%) < =- покупатель 1000(товар) + 500(моржа)
В этой схеме не понятно, куда куда девать маржу после налогообложения.
1)Можно ли ее отправить по агентскому договору назад заказчику?(я предполагаю что нет)
2)Если ее зашивать в таможенную стоимость при импорте товара(и выводить на том берегу)?
3)Если реализация товара будет не полной, а частичной, то можно ли закрыть объем недостающих средств по внешнеторговому, получив их от заказчика по агентскому.(в этом случае он же должен обеспечить агента всем необходимым для выполнения обязательств, и пофиг что продавец и заказчик это одно лицо)
голову поломать можно в этих конфигурациях...
Ребятки, не смейтесь, отнеситесь серьезно)) это очень нужно мене...