TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Таможенный союз

Ответ
Тема : получатель Казахстан - растаможка в России?! Опции темы Опции просмотра
Янинка
Гость
 
Аватар для Янинка
 
Регистрация: 31.08.2010
Сообщений: 25
Благодарности:
отдано: 4
Благодарностей получено: 1/1
получатель Казахстан - растаможка в России?!

Продавец Израиль - получатель груза Казахстан, у кого был опыт растаможки в РФ? гр. 8,9 и 14 Казахстан.
Янинка вне форума   Ответить с цитированием
YYYY
Заблокирован
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 8,341
Благодарности:
отдано: 2,419
получено: 1,073/867
Цитата ( Янинка » )
Продавец Израиль - получатель груза Казахстан, у кого был опыт растаможки в РФ? гр. 8,9 и 14 Казахстан.

Не может быть опыта, ибо такое по закону невозможно.
Я просто покупал товар у сиониста по фамилии Смирнов, производил таможенную очитску и отправлял в Казахстан, "морозится" естесственно НДС.
Последний раз редактировалось YYYY; 17.08.2011 в 16:47..
YYYY вне форума   Ответить с цитированием
Сергей Пчела
Эксперт
 
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,449
Благодарности:
отдано: 662
получено: 339/184
Цитата ( YYYY » )
Не может быть опыта, ибо такое по закону невозможно.
Я просто покупал товар у сиониста по фамилии Смирнов, производил таможенную очитску и отправлял в Казахстан, "морозится" естесственно НДС.

Вообще интересно, а нельзя ли тут придумать какое-нибудь агентское соглашение, или что-нибудь ещё -- чтобы всё-таки уйти от оформления на себя и сразу на казахов оформить как-нибудь?
Сергей Пчела вне форума   Ответить с цитированием
YYYY
Заблокирован
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 8,341
Благодарности:
отдано: 2,419
получено: 1,073/867
Цитата ( Сергей Пчела » )
Вообще интересно, а нельзя ли тут придумать какое-нибудь агентское соглашение, или что-нибудь ещё -- чтобы всё-таки уйти от оформления на себя и сразу на казахов оформить как-нибудь?

Сергей, почитайте "нормативку" Таможенного Союза - и такие вопросы отпадут сами собой.
Да и с коммерческой точки зрения это невыгодно.
Последний раз редактировалось YYYY; 17.08.2011 в 17:23..
YYYY вне форума   Ответить с цитированием
OrenStep
Гуру
 
Аватар для OrenStep
 
Регистрация: 14.09.2007
Адрес: Теперь Калининград
Сообщений: 12,963
Благодарности:
отдано: 214
получено: 571/483
Проблемы ищете?
__________________

Степь да степь кругом....
OrenStep вне форума   Ответить с цитированием
Сергей Пчела
Эксперт
 
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,449
Благодарности:
отдано: 662
получено: 339/184
Цитата ( YYYY » )
Сергей, почитайте "нормативку" Таможенного Союза - и такие вопросы отпадут сами собой. Да и с коммерческой точки зрения это невыгодно.

Я эту нормативку читаю и перечитываю. Да, лобовое применение законодательство не даёт выигрыша -- для того законы и написаны. Но как знать, может быть какие-то лакуны остались, ведь люди же писали не роботы...

Ниже пример, который навёл меня на эти мысли. У меня ситуация иная, повторить не могу -- но не оставляет мысль, что и в моём бизнесе можно было бы что-нибудь подобное замутить.


Налогоплательщик заключил международный контракт, по которому компания (принципал) поручает, а налогоплательщик (агент) принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет принципала организовать проведение согласованных сторонами работ на территории Российской Федерации, а именно: выполнение капитального ремонта цистерн и ремонта их тележек, осуществление покраски цистерн, проведение независимой оценки и страхования цистерн, таможенное декларирование и иные работы, услуги. Для проведения указанных работ (услуг) на территории Российской Федерации цистерны следовали из Казахстана и при ввозе на территорию России подлежали таможенному оформлению в режиме переработки на таможенной территории. Услуги были оказаны с привлечением третьих лиц. По окончании работ отремонтированные цистерны были вывезены с территории Российской Федерации. Услуги налогоплательщика иностранная компания оплатила с НДС по ставке 0 процентов.


Что ж, идея понятна. Разумеется, в налоговой обалдели от ставки НДС 0% в такой ситуации. Однако, арбитраж встал на сторону налогоплательщика. Ставка 0% НДС правильная, см. дело N А55-6278/2010. Теперь таможенный союз, нужно внести коррективы -- но всё равно широкие возможности открываются...
Сергей Пчела вне форума   Ответить с цитированием
IM-EX
Гуру
 
Аватар для IM-EX
 
Регистрация: 04.06.2010
Адрес: Рассея моя рассея...
Сообщений: 15,211
Благодарности:
отдано: 282
получено: 4,364/3,554
Ну это же услуги. А Вы товар пытаетесь тащить. Так что без НДС не обойдётесь.
__________________

Не бойтесь врагов -они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать;
бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете.
(с)
IM-EX вне форума   Ответить с цитированием
YYYY
Заблокирован
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 8,341
Благодарности:
отдано: 2,419
получено: 1,073/867
Цитата ( IM-EX » )
Ну это же услуги. А Вы товар пытаетесь тащить. Так что без НДС не обойдётесь.

+10 И позиция арбитража полностью соответствует обложению НДС услуг.
YYYY вне форума   Ответить с цитированием
Shavkat
Гость
 
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 15
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
Уточните, пожалуйста, на примере как обстоит дело с НДС. Например казахская компания импортировала товар из Узбекистана на 100 руб., и оплатила таможенный НДС 12%. Себестоимость составила 112 руб., она добавляет 2 руб. прибыли и отправляет в Россию. Значит в счет-фактуре для российской компании у нее будет 114 руб. и НДС 0%? И российская компания будет оплачивать НДС 18% со 114 руб., правильно?
Shavkat вне форума   Ответить с цитированием
YYYY
Заблокирован
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 8,341
Благодарности:
отдано: 2,419
получено: 1,073/867
Цитата ( Shavkat » )
Уточните, пожалуйста, на примере как обстоит дело с НДС. Например казахская компания импортировала товар из Узбекистана на 100 руб., и оплатила таможенный НДС 12%. Себестоимость составила 112 руб., она добавляет 2 руб. прибыли и отправляет в Россию. Значит в счет-фактуре для российской компании у нее будет 114 руб. и НДС 0%? И российская компания будет оплачивать НДС 18% со 114 руб., правильно?

Да, совершенно, верно, а казахстанская компания должна будет заплатить налог на прибыль с 14 руб.
YYYY вне форума   Ответить с цитированием
Ответ




Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

Политика в отношении обработки персональных данных

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2025

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot